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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊會計師

2019-07-04 15:49

你好 你18年 繳納企業(yè)所得稅的分錄怎么寫的?

斯文的哈密瓜,數(shù)據(jù)線 追問

2019-07-04 15:50

18年沒有繳納,只有計提最后一個季度的企稅,但是分錄寫錯了。

答疑蘇老師 解答

2019-07-04 15:56

你好 如果不需要繳納的話 把你19年做的分錄沖掉 再做 借 應交增值稅 貸 以前年度損益調整 借 以前年度損益調整 貸 利潤分配

斯文的哈密瓜,數(shù)據(jù)線 追問

2019-07-04 15:57

不好意思,剛才理解錯了,是要繳納的,在今年1月份已經(jīng)繳納了。

答疑蘇老師 解答

2019-07-04 16:02

你好 你一月份繳納的分錄怎么記的?

斯文的哈密瓜,數(shù)據(jù)線 追問

2019-07-04 16:06

借應交稅費企業(yè)所得稅,貸銀行存款

答疑蘇老師 解答

2019-07-04 16:11

你好 那你把 你的19年做的分錄沖掉 再直接做一筆 借 應交增值稅 貸 應交稅費 企業(yè)所得稅就可以了

斯文的哈密瓜,數(shù)據(jù)線 追問

2019-07-04 16:16

是沖哪一筆?除了繳納的分錄,其他全部沖掉嗎?沖補計提的分錄,沖調整利潤分配的分錄,然后再做一筆借 應交增值稅,貸企業(yè)所得稅的分錄嗎。

答疑蘇老師 解答

2019-07-04 16:19

你好 是的 就是沖補計提的分錄,沖調整利潤分配的分錄,然后再做一筆借 應交增值稅,貸企業(yè)所得稅的分錄

斯文的哈密瓜,數(shù)據(jù)線 追問

2019-07-04 16:39

想問一下這樣子做的原理是什么呢?是因為18年的時候已經(jīng)做了借所得稅費用,這個分錄,所以是不影響利潤分配的是嗎?即使貸方分錄做錯了。

答疑蘇老師 解答

2019-07-04 16:45

你好 是的 你錯誤的科目不屬于損益類科目 不影響利潤分配  所以這樣直接調就可以了

斯文的哈密瓜,數(shù)據(jù)線 追問

2019-07-04 18:38

謝謝老師,只要不是損益類科目就不會影響利潤分配,就不需要進行以前年度損益調整是嗎?

答疑蘇老師 解答

2019-07-04 18:57

你好 是的 你的理解正確

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以前年度損益調整還要轉入本年利潤
2020-04-08 17:30:12
借;利潤分配-未分配利潤 貸;以前年度損益調整 不影響本期
2016-06-03 16:35:58
是的,如果當年沒計提,就這樣操作
2022-04-12 10:58:23
你好 你18年 繳納企業(yè)所得稅的分錄怎么寫的?
2019-07-04 15:49:14
你好,分錄就是你這樣做,你做的分錄是正確的,有發(fā)生以前年度損益調整的情況下,資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關系是 未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)%2B凈利潤本年累計—以前年度損益調整
2020-04-04 14:53:09
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