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送心意

武老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2019-07-04 17:36

你做個(gè)反向的分錄就可以了,同學(xué)

鄧世芳 追問

2019-07-04 17:40

問題是之前沒有會(huì)計(jì)做賬的呀!我只是從2019年1月初錄入了期初數(shù)據(jù),當(dāng)時(shí)我從經(jīng)手人那里得知有70萬(wàn)的應(yīng)收賬款,現(xiàn)在才知道只有698000,實(shí)際到賬沒70萬(wàn),我該怎樣做賬呢

武老師 解答

2019-07-04 18:14

你就按說,沖銷一別,然后在做現(xiàn)實(shí)的金額

鄧世芳 追問

2019-07-05 10:29

我之前并沒有做分錄,只是錄入期初數(shù)據(jù),這種情況怎么沖銷呀?

武老師 解答

2019-07-05 11:21

那你就現(xiàn)在補(bǔ)個(gè)分錄

鄧世芳 追問

2019-07-05 15:04

但是,我的稅都交了的,要是再確認(rèn)收入和增值稅,公司且不是要多交稅嗎?

武老師 解答

2019-07-05 15:42

你就做出來(lái)你差額就可以

鄧世芳 追問

2019-07-05 15:48

???什么意思

武老師 解答

2019-07-05 17:28

多出來(lái)的部分做分錄就可以

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相關(guān)問題討論
您好,這個(gè)需要三方代收代付協(xié)議,三方蓋公章作為附件
2023-12-27 08:18:11
你好,當(dāng)時(shí)分錄是怎么做的?
2021-09-09 09:35:01
你做個(gè)反向的分錄就可以了,同學(xué)
2019-07-04 17:36:32
你好,收不回來(lái)的轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出核算
2019-06-13 13:43:34
你好? 對(duì)沖下就行了 比如借應(yīng)付賬款貸應(yīng)收賬款? ?
2021-05-31 19:52:24
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