
之前借研發(fā)支出,應(yīng)交稅費,貸銀行存款 預(yù)付賬款 ?,F(xiàn)在我要沖銷可以借研發(fā)支出紅字,應(yīng)交稅費紅字,借銀行存款藍字 預(yù)付賬款藍字嗎?
答: 你好,這個分錄可以的
金老師,繼續(xù)上個問題有些供應(yīng)商是,但有些供應(yīng)商不是,對于不是的,會計分錄這么做有問題嗎?或者是該怎么做更好?付款了借應(yīng)付賬款 暫估 貸銀行存款次月,貨來了 借原材料貸應(yīng)付賬款 暫估 借研發(fā)支出 貸原材料 附件:入庫單據(jù),領(lǐng)料單票來了借原材料負數(shù) 貸應(yīng)付賬款 暫估 負數(shù) 借研發(fā)支出 負數(shù) 貸原材料 負數(shù) 再根據(jù)發(fā)票 借 原材料 應(yīng)交稅費 貸 應(yīng)付賬款 借 研發(fā)支出 貸 原材料
答: 可以的,這樣做就行
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,與其他公司簽訂協(xié)議開發(fā)儀器,之后會形成固定資產(chǎn),分階段付款,每階段付完款后也會收到對應(yīng)的發(fā)票,做賬時是:付款時,借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款收到發(fā)票時,借:研發(fā)支出,應(yīng)交稅費-進項稅,貸:應(yīng)付賬款嗎?收到固定資產(chǎn)時,再把研發(fā)支出轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)
答: 你好,完工之后再轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)。

