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皓悅千千
于2019-07-05 13:20 發(fā)布 ??1097次瀏覽
張艷老師
職稱: 注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師
2019-07-05 13:22
是的,都是不含增值稅的金額。
皓悅千千 追問
2019-07-05 13:23
那附加稅也不能算嗎?
張艷老師 解答
這個不涉及附加稅的。
2019-07-05 13:24
老師,今天稅務(wù)局的人給我說要交城建稅的。城建稅能扣除嗎?
2019-07-05 13:25
增值稅稅額=開票金額÷(1+5%)×5% 這個增值稅的計算方法對嗎?
2019-07-05 13:26
今天稅務(wù)局的人給我說要交城建稅的。城建稅能扣除嗎?--不能扣除
2019-07-05 13:27
增值稅稅額=開票金額÷(1+5%)×5% 這個增值稅的計算方法對嗎?---對的
2019-07-05 13:28
好的,謝謝老師
您客氣了,祝您學習愉快、工作順利,如果您對老師的解答滿意的話,請給老師一個五星評價,非常感謝!
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附加稅是按應(yīng)繳納增值稅交,還是按開發(fā)票金額繳納附加稅
答: 你好!按實際應(yīng)交的增值稅來填。
增值稅附加稅計算,是依據(jù)應(yīng)繳納增值稅額,還是應(yīng)繳納增值稅額減去可減免增值稅額的實際繳納金額
答: 你好!依據(jù)當月實際要繳納稅金計算
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
增值稅小規(guī)模附加稅附表增值稅稅額大于主表應(yīng)納稅額
答: 同學你好 你附加稅的計稅基數(shù)是你們交的增值稅金額
小微企業(yè)開具增值稅普通發(fā)票不含稅金額8118.81,根據(jù)減按1%的政策,增值稅及附加稅費申報表中的核定銷售額,本期應(yīng)納稅額,本期應(yīng)納稅額減征額,應(yīng)納稅額,該如何填寫?
討論
本月申報表,無銷項,只有進項稅額10000。增值稅納稅申報表顯示即征即退進項為-10000,本期應(yīng)補(退)稅額為10000,然后增值稅附表五本月應(yīng)納稅金及附加應(yīng)納稅額為1200我只有進項,沒有銷項,即征即退為什么會有金額,還是應(yīng)納稅金額,以至于稅金及附加也產(chǎn)生應(yīng)納稅金額
地稅繳納的城建稅等附加稅是不是按國稅產(chǎn)生的增值稅應(yīng)納稅額繳納的,如果國稅增值稅應(yīng)納稅額是0,就不繳納地稅的附加稅
老師,年底未開票金額增值稅及附加稅都繳納了,現(xiàn)在沖未開票金額,增值稅沖完,附加稅怎么沖?
附加稅是按照“應(yīng)納增值稅額”來計算繳納的嗎?還有就是,應(yīng)納增值稅額=本月銷項稅額 - 本月進項稅額?
張艷老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師
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皓悅千千 追問
2019-07-05 13:23
張艷老師 解答
2019-07-05 13:23
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2019-07-05 13:24
皓悅千千 追問
2019-07-05 13:25
張艷老師 解答
2019-07-05 13:26
張艷老師 解答
2019-07-05 13:27
皓悅千千 追問
2019-07-05 13:28
張艷老師 解答
2019-07-05 13:28