
老師,新建公司,沒有實收資本,沒有任何收入,只有社保費支出,其他都沒有支出,社保費是現(xiàn)金支付,我做了計提,然后現(xiàn)金繳納,現(xiàn)金是從法人這邊暫借,做的其他應(yīng)付款,資產(chǎn)負債表不平,只有負債,這個怎么辦
答: 你好,你的費用月末血結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,在未分配利潤里面體現(xiàn)的。
老師,我的其他應(yīng)付款余額在借方,資產(chǎn)負債表出現(xiàn)負數(shù)我要怎么調(diào)整
答: 你好,放到其他應(yīng)收款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
其他應(yīng)付款在借方,資產(chǎn)負債表怎么填列呢
答: 好放到其他應(yīng)收款里面。
老師請問一下三個月都只有工資表,就按做賬時的報表來填寫時資產(chǎn)負債表就只有一個其他應(yīng)付款需要填,結(jié)果申報時候提示不要零申報
老師,請問一下老板投入的錢是入“其他應(yīng)付款”還是“實收資本”好一些?是不是入這兩個科目只有資產(chǎn)負債表好看的關(guān)系?
老師,我要手動調(diào)賬,其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)為實收資本,那么其他應(yīng)付款借方余額是寫負數(shù)嗎在資產(chǎn)負債表那里

