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于2019-07-05 16:20 發(fā)布 ??830次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2019-07-05 16:22
你好,是小規(guī)模還是一般納稅人預交增值稅?
點、 追問
2019-07-05 16:26
老師,是一般納稅人
鄒老師 解答
2019-07-05 16:31
你好,借;應交稅費——應交增值稅(已交稅金),貸;銀行存款
情況是這樣的:原來的稅率是10%,4月份稅率更改為9%,所以當時在3月份預交了增值稅,然后在4月份和5月份給客戶開具了發(fā)票,這樣該怎么結轉增值稅
2019-07-05 16:38
你好借;應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)貸;應交稅費——應交增值稅(進項稅額)應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 借;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅), 貸;應交稅費-未交增值稅借;應交稅費-未交增值稅,貸;應交稅費——應交增值稅(已交稅金)
2019-07-05 16:42
老師,借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅(應交稅金)在4月和5月做是嗎?
2019-07-05 16:48
你好,是在預交稅款抵扣應交稅款的月份做這個分錄
2019-07-05 16:58
老師,那麻煩你幫我看看這個分錄,要如何修改呢?
2019-07-05 17:01
你好,把你的分錄刪除,按這個步驟做分錄,代入相應數(shù)據(jù)就是了 借;應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)貸;應交稅費——應交增值稅(進項稅額)應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)借;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅), 貸;應交稅費-未交增值稅借;應交稅費-未交增值稅,貸;應交稅費——應交增值稅(已交稅金)
2019-07-05 17:22
老師,是這樣子做嗎?實際交增值稅扣款是扣16萬多
2019-07-05 17:34
你好,你提供圖片怎么進項還大于銷項稅額了?
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鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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2019-07-05 16:26
鄒老師 解答
2019-07-05 16:31
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2019-07-05 16:31
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2019-07-05 16:38
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2019-07-05 17:01
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2019-07-05 17:22
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2019-07-05 17:34