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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-07-05 16:22

你好,是小規(guī)模還是一般納稅人預交增值稅?

點、 追問

2019-07-05 16:26

老師,是一般納稅人

鄒老師 解答

2019-07-05 16:31

你好,借;應交稅費——應交增值稅(已交稅金),貸;銀行存款

點、 追問

2019-07-05 16:31

情況是這樣的:原來的稅率是10%,4月份稅率更改為9%,所以當時在3月份預交了增值稅,然后在4月份和5月份給客戶開具了發(fā)票,這樣該怎么結轉增值稅

鄒老師 解答

2019-07-05 16:38

你好
借;應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
貸;應交稅費——應交增值稅(進項稅額)
應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)
 借;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅),  貸;應交稅費-未交增值稅
借;應交稅費-未交增值稅,貸;應交稅費——應交增值稅(已交稅金)

點、 追問

2019-07-05 16:42

老師,借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅(應交稅金)在4月和5月做是嗎?

鄒老師 解答

2019-07-05 16:48

你好,是在預交稅款抵扣應交稅款的月份做這個分錄

點、 追問

2019-07-05 16:58

老師,那麻煩你幫我看看這個分錄,要如何修改呢?

鄒老師 解答

2019-07-05 17:01

你好,把你的分錄刪除,按這個步驟做分錄,代入相應數(shù)據(jù)就是了 
借;應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
貸;應交稅費——應交增值稅(進項稅額)
應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)
借;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅), 貸;應交稅費-未交增值稅
借;應交稅費-未交增值稅,貸;應交稅費——應交增值稅(已交稅金)

點、 追問

2019-07-05 17:22

老師,是這樣子做嗎?實際交增值稅扣款是扣16萬多

鄒老師 解答

2019-07-05 17:34

你好,你提供圖片怎么進項還大于銷項稅額了?

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