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玉米粒
于2019-07-08 13:48 發(fā)布 ??2223次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2019-07-08 13:49
你好,登記的類型是公司?
玉米粒 追問
2019-07-08 13:50
是的
鄒老師 解答
2019-07-08 13:52
你好,那就是在 小微企業(yè)免稅銷售額填寫11456.3這個數(shù)據(jù)
2019-07-08 13:53
好的,謝謝
2019-07-08 13:57
老師我填了之后為什么申報不了保存不了,老是提示一個對話框
2019-07-08 13:58
2019-07-08 14:05
你好,能把這個提示關了,把你填寫好的增值稅申報表發(fā)個圖片過來看一下?
2019-07-08 14:07
2019-07-08 14:08
2019-07-08 14:12
你好,你需要把第三行的1萬多的數(shù)據(jù)填寫,然后第一行與第二行的數(shù)據(jù)修改到一致
2019-07-08 14:15
這樣嗎
2019-07-08 14:20
你好,不是,你需要把第三行的1萬多的數(shù)據(jù)刪除
2019-07-08 14:22
這樣?
2019-07-08 14:28
你好,是的,是這樣你這樣提交就不會有之前的那個提示了
2019-07-08 14:31
現(xiàn)在最后一覽有個負的也不能提交
2019-07-08 14:32
我按發(fā)票上的稅額加起來是343.7,是不是要把那個免稅額343.69給改一下
2019-07-08 14:35
也改不了
2019-07-08 14:40
你好,你需要根據(jù)752.13/0.03來反推第一行,第二行的收入金額,這樣應補退稅額就不是負數(shù)了
2019-07-08 15:14
這樣和發(fā)票金額就不一樣了
2019-07-08 15:19
你好,能提供一下你單位取得的發(fā)票圖片?
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
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鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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玉米粒 追問
2019-07-08 13:50
鄒老師 解答
2019-07-08 13:52
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2019-07-08 14:28
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2019-07-08 14:31
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2019-07-08 15:14
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2019-07-08 15:19