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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-07-08 14:47

借管理費用-殘保金貸其他應付款
借其他應付款貸銀存

妮妮 追問

2019-07-08 14:50

一定要做兩步嗎?老師

妮妮 追問

2019-07-08 14:51

那銀行劃款到社保子賬號,然后再扣款,是不是做三步呢?第一劃款,第二其他應付款,第三銀行呀

妮妮 追問

2019-07-08 14:52

直接做借管理費用——殘保金貸銀行可以嗎?

郭老師 解答

2019-07-08 14:53

是的,建議做這兩個,你可以做到一個憑證里
是的,社保子賬號這個你做其他貨幣資金就可以

妮妮 追問

2019-07-08 14:58

好的

妮妮 追問

2019-07-08 14:58

還想問一下老師,航天服務費280全額抵扣銷項稅額,請問增值稅報表四里面怎么填寫?

妮妮 追問

2019-07-08 14:58

會計分錄怎么做?

妮妮 追問

2019-07-08 14:59

抵扣的時候會計分錄?怎么做?

郭老師 解答

2019-07-08 15:02

你要抵扣是嘛,234欄都填寫280

郭老師 解答

2019-07-08 15:03

借應交稅費-應交增值稅(減免稅款)借管理費用負數

妮妮 追問

2019-07-08 15:05

是的

妮妮 追問

2019-07-08 15:06

那審核怎么不通過呀

妮妮 追問

2019-07-08 15:07

B44表怎么填,系統(tǒng)顯示B05應該等于B44

妮妮 追問

2019-07-08 15:09

郭老師 解答

2019-07-08 15:09

附表四,減免表,和主表都要填寫的

妮妮 追問

2019-07-08 15:10

老師您看看我拍的表格

妮妮 追問

2019-07-08 15:12

減免表怎么填?填哪里?

妮妮 追問

2019-07-08 15:13

郭老師 解答

2019-07-08 15:16

跟附表四一樣的,第一行選擇減免性質

妮妮 追問

2019-07-08 15:16

填好了,老師

郭老師 解答

2019-07-08 15:20

都保存試下,你看主表能娶到數不

妮妮 追問

2019-07-08 15:22

取到了

郭老師 解答

2019-07-08 15:24

那你直接申報就可以

妮妮 追問

2019-07-08 15:25

請問老師,我在結賬本月稅金的時候按照發(fā)票匯總表稅額結轉還是要減掉280后的金額結轉呢?

郭老師 解答

2019-07-08 15:34

按減去280的結轉就可以

妮妮 追問

2019-07-08 15:36

郭老師 解答

2019-07-08 15:40

不用客氣的,

妮妮 追問

2019-07-08 15:40

老師,按照你說的減掉280結轉不行,是要再體現(xiàn)減掉未交增值稅280結轉才行,才平衡

郭老師 解答

2019-07-08 15:43

借轉出未交增值稅
貸減免稅款

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相關問題討論
您好,計提時借管理費用,殘保金貸,其他應付款, 繳納,借其他應付款貸銀行存款
2020-07-28 09:54:53
借管理費用-殘保金貸其他應付款 借其他應付款貸銀存
2019-07-08 14:47:06
殘疾人保障金稅前列支: 借:管理費用--殘疾人保障金 貸:其應交款上繳時:借:其應交款 貸:銀行存款 也直接做:借:管理費用--殘疾人保障金貸:銀行存款
2019-07-03 10:53:03
借管理費用殘保金貸其他應付款 借其他應付款貸銀行
2019-06-05 18:05:02
借:管理費用-殘保金 貸:銀行存款
2018-11-26 08:31:12
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