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送心意

maize老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-08 15:45

你這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額是幾時(shí)的,啥情況,跨年么

鈺翎 追問(wèn)

2019-07-08 15:48

2017年的,稽查局在我們當(dāng)?shù)囟悇?wù)局檢查呢,查出來(lái)的,說(shuō)是失聯(lián)票,但是對(duì)方企業(yè)稅務(wù)局是正常的,我們這為了不必要的麻煩,錢(qián)也不多,就讓我們拿了,做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,說(shuō)是配合一下他們工作,只能這樣了,

maize老師 解答

2019-07-08 15:52

(二)涉及以前年度增值稅會(huì)計(jì)處理:
借:以前年度損益調(diào)整

貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅

貸:銀行存款
結(jié)轉(zhuǎn)損益調(diào)整
借:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)

貸:以前年度損益調(diào)整

(三)同時(shí)按補(bǔ)交的增值稅額計(jì)算繳納城建稅和教育費(fèi)附加。
1.提取時(shí):
借:以前年度損益調(diào)整

貸:應(yīng)交稅費(fèi)--城建稅
     其他應(yīng)交款--教育費(fèi)附加

2.結(jié)轉(zhuǎn)時(shí):
借:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)
貸:以前年度損益調(diào)整

3.補(bǔ)交稅金:
借:應(yīng)交稅費(fèi)--城建稅
其他應(yīng)交款--教育費(fèi)附加
貸:銀行存款

maize老師 解答

2019-07-08 15:52

罰款做借營(yíng)業(yè)外支出貸銀行

maize老師 解答

2019-07-08 15:53

上面那個(gè)是寧波國(guó)稅之前回復(fù),你這個(gè)其他應(yīng)交款教育費(fèi)附加你改下應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交教育費(fèi)附加

鈺翎 追問(wèn)

2019-07-08 15:54

這么麻煩呀,我們是建筑公司,已經(jīng)有3年沒(méi)有結(jié)本年利潤(rùn)了,好多項(xiàng)目,都還做著呢,我做的是,借進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出800貸銀行存款800
借本年利潤(rùn)800
貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出800

鈺翎 追問(wèn)

2019-07-08 15:56

沒(méi)讓交附加,本來(lái)就不怨我們,是稅務(wù)局在錄入的時(shí)候,錄錯(cuò)了

maize老師 解答

2019-07-08 16:02

親按上面做,要是你們問(wèn)題虛開(kāi)發(fā)票分錄不一樣(二)如果是涉及以前年度調(diào)整:對(duì)于以前年度,補(bǔ)稅的處理不影響利潤(rùn),可直接借記紅字進(jìn)項(xiàng),貸記增值稅檢查調(diào)整;同時(shí)對(duì)利潤(rùn)的影響在于對(duì)上年虛增存貨導(dǎo)致的利潤(rùn)進(jìn)行調(diào)整,可直接調(diào)整以前年度損益,調(diào)增權(quán)益。
1.調(diào)整進(jìn)項(xiàng)及補(bǔ)增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)【紅字】

貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--增值稅檢查調(diào)整

2.調(diào)整以前年度存貨虛增及所得稅
借:現(xiàn)金/銀行存款/應(yīng)付賬款

貸:以前年度損益調(diào)整--主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
借:以前年度損益調(diào)整--所得稅費(fèi)用

貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅
借:以前年度損益調(diào)整--主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

貸:以前年度損益調(diào)整--所得稅費(fèi)用
  利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)

鈺翎 追問(wèn)

2019-07-08 16:05

不是虛開(kāi),是貨真價(jià)實(shí)的票,但是我們公司涉及不到您寫(xiě)的這些,有簡(jiǎn)便的方法嗎

鈺翎 追問(wèn)

2019-07-08 16:05

我們公司,就沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)本年利潤(rùn)

maize老師 解答

2019-07-08 16:17

所以就做最上面發(fā)哪種分錄啊,這個(gè)是稅局回復(fù)沒(méi)有簡(jiǎn)單版

上傳圖片 ?
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你好 借:成本費(fèi)用類目【看當(dāng)時(shí)第一次做進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候,對(duì)應(yīng)的科目是什么】 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2020-09-02 11:13:11
借:原材料,貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2022-04-11 16:41:57
你好; 之前分錄怎么走的; 我看看怎么做轉(zhuǎn)出 ; 留抵進(jìn)項(xiàng)稅之前借貸方怎么走的;? 轉(zhuǎn)出要看原來(lái)分錄借方來(lái)判斷的? ??
2022-04-02 09:59:47
您好 如果這個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有抵扣完,不要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 下個(gè)月在增值稅申報(bào)表主表直接抵扣就好了
2022-03-02 20:30:02
你好; 比如? 借費(fèi)用或者成本 貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 。 看你之前做的 借方什么科目 對(duì)應(yīng)做?
2021-12-16 11:42:49
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