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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2019-07-10 10:21

借方表示未認證的進項。貸方是轉(zhuǎn)入進項后原未認證的待認證進項稅額的轉(zhuǎn)出金額。

潘敏 追問

2019-07-10 10:57

我想把這個余額平下來???如何處理?

潘敏 追問

2019-07-10 10:58

因為試前期帳目 我這邊也不了解這個數(shù)字怎么得來的

潘敏 追問

2019-07-10 10:58

現(xiàn)在接手過來.

暖暖老師 解答

2019-07-10 11:00

那你不好結(jié)轉(zhuǎn)不清楚怎么來的

潘敏 追問

2019-07-10 11:02

可以作為壞賬處理嗎?

暖暖老師 解答

2019-07-10 11:06

這額肯定不是壞賬,可以是費用的

潘敏 追問

2019-07-10 15:48

如何作為費用處理?

潘敏 追問

2019-07-10 15:48

分錄如何做?

暖暖老師 解答

2019-07-10 16:06

借管理費用就可以

潘敏 追問

2019-07-10 16:43

管理費用具體計入那個明細賬里???

暖暖老師 解答

2019-07-10 16:47

其他或者壞賬損失里

潘敏 追問

2019-07-10 17:17

好的這個我清楚了 還有一個是我們公司股東注冊資本少轉(zhuǎn)給對公賬戶 然后計入其他應(yīng)收去了 然后公司有時候資金轉(zhuǎn)不過來又找股東借款 然后計入其他應(yīng)付里去 現(xiàn)在可不可以其他應(yīng)收直接沖抵其他應(yīng)付?

潘敏 追問

2019-07-10 17:19

其他應(yīng)付是計入的股東名字 但是其他應(yīng)收那個計入的是其他  這樣可以沖抵嗎

暖暖老師 解答

2019-07-10 17:25

只要是一個人的就可以的

潘敏 追問

2019-07-10 17:33

是一個人 但是其他應(yīng)付計入的其他這個也不要緊嗎

暖暖老師 解答

2019-07-10 17:36

不要緊,你們自己寫明白就可以的

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相關(guān)問題討論
你好。您好,做結(jié)轉(zhuǎn)的分錄。 借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸。進項。
2022-02-25 11:46:55
你好,您題目中的49842是指銷項稅額吧,余額是“應(yīng)交稅費”(49842-67032.95=-17190.95)
2021-06-22 17:35:59
你需要去查下這個為啥做貸方,進項稅額是借方科目
2019-12-27 15:16:26
留底:將銷項稅、轉(zhuǎn)出未交增值稅、進項稅額轉(zhuǎn)出等轉(zhuǎn)至進項稅,應(yīng)交增值稅--應(yīng)交稅金--進項稅額有借方余額,就是留底金額,為第二年的年初未抵扣數(shù). 結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額會計分錄: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)
2018-12-28 11:15:22
需要編制如下分錄: 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2018-12-19 10:42:56
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