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體貼的未來
于2016-01-28 13:32 發(fā)布 ??1919次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2016-01-28 14:25
往來就抵消了比如 借;其他應付款 貸;其他應收款
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之前兩家公司有往來現(xiàn)在兩家公司合并 之前的往來賬怎么持平
答: 你好同學,現(xiàn)在合并時,應收就與應付對轉(zhuǎn)就好了
老師能講講實務當中的合并報表嗎?除了簡單的往來 還需要哪些 這個問題可能比較空洞
答: 學堂有講合并報表的課程,你可以看一下
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
往來賬掛了單位和個人,如何合并?
答: 你好,你要怎么合并
請問,7月2號付個人小李1000往來款,8號付1000。寫收據(jù)的時候要按時間寫兩張嗎?還是可以合并寫2張?
討論
請問,母子公司報表合并,往來款該怎么抵消
三家公司,內(nèi)賬合并為同一套賬,他們之間的往來賬應該怎么做,
多頭掛賬怎么合并往來單位
老師,在編總分機構合并報表的時候啊,是不是內(nèi)部的這個總分機構的內(nèi)部交易要消除,它內(nèi)部的往來款項都是不是要消除?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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