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送心意

小黎老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-10 14:19

您好,沒有支付就不需要處理

Amy 追問

2019-07-10 14:22

因?yàn)槭侨~計(jì)提,這個(gè)月交稅和支付社保公積金如何賬務(wù)處理啊

Amy 追問

2019-07-10 14:26

現(xiàn)在是借應(yīng)交個(gè)稅 貸銀行 造成借方余額了,社保公積金借其他應(yīng)付也是借方余額,這個(gè)不對(duì)吧

小黎老師 解答

2019-07-10 14:28

您好,借方余額是對(duì)的

Amy 追問

2019-07-10 14:41

這些是從個(gè)人工資中代扣的需要做借工資貸應(yīng)交稅費(fèi) 其他應(yīng)付賬務(wù)處理嗎?

Amy 追問

2019-07-10 14:42

還是等以后月份補(bǔ)發(fā)工資時(shí)再做賬務(wù)處理,我不是很明白

小黎老師 解答

2019-07-10 14:43

您好,當(dāng)期沒有發(fā)放工資,不用做其他應(yīng)付款的貸方 等發(fā)放的時(shí)候再做

Amy 追問

2019-07-10 14:44

嗯,好的,謝謝

小黎老師 解答

2019-07-10 14:46

不用謝,祝您生活愉快

Amy 追問

2019-07-10 14:54

老師,可是如果一直欠發(fā),到年底要做納稅調(diào)贈(zèng),但工資里包括已經(jīng)支付社保和個(gè)稅這塊,所以是否每月還是要把這塊做下賬務(wù)處理啊

小黎老師 解答

2019-07-10 14:55

您好,你沒有發(fā)放,不好做這個(gè)分錄啊

Amy 追問

2019-07-10 14:56

轉(zhuǎn)入其他應(yīng)付款呢

Amy 追問

2019-07-10 14:56

可是社保和稅是正常支付的啊

Amy 追問

2019-07-10 14:58

這塊再工資里反應(yīng),如果不做賬務(wù)處理,是要納稅調(diào)贈(zèng)吧

小黎老師 解答

2019-07-10 15:02

您好,只要次年匯算清繳前都支付了,不需要納稅調(diào)增

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相關(guān)問題討論
要的,每月的工資都要計(jì)提的
2020-03-12 14:17:21
您好!建議多計(jì)提的做相反分錄沖掉。
2016-03-25 11:39:38
你好,您看下這個(gè)內(nèi)容 你好,公司社保, 借:管理費(fèi)用等 貸:應(yīng)付職工薪酬 ——社保(公司) 貸:應(yīng)付職工薪酬 ——公積金(公司) 計(jì)提工資, 借:管理費(fèi)用等 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 發(fā)放工資, 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)付款 ——社保(個(gè)人) 貸:其他應(yīng)付款 ——公積金(個(gè)人) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款 上交社保, 借:應(yīng)付職工薪酬 ——社保(公司) 借:應(yīng)付職工薪酬 ——公積金(公司) 借:其他應(yīng)付款 ——社保(個(gè)人) 借:其他應(yīng)付款 ——公積金(個(gè)人) 貸:銀行存款
2020-06-17 22:17:36
補(bǔ)計(jì)提少計(jì)提的工資計(jì)入成本費(fèi)用
2020-04-13 10:00:40
借;管理費(fèi)用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬 2850 借;應(yīng)付職工薪酬 2850 貸;庫存現(xiàn)金等科目
2016-12-05 11:23:41
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