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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師

2019-07-10 15:44

你好,說明你當(dāng)?shù)丶径阮A(yù)交申報(bào)不允許彌補(bǔ)之前年度的虧損

淺色微笑 追問

2019-07-10 15:46

哦那是當(dāng)?shù)匾?guī)定嗎?

淺色微笑 追問

2019-07-10 15:47

老師如果我現(xiàn)在做點(diǎn)招待費(fèi)發(fā)票,到匯算清繳再調(diào)增,彌補(bǔ)之前的虧損,可以了嗎?

鄒老師 解答

2019-07-10 15:54

你好,需要看你當(dāng)?shù)囟惥值囊?guī)定 
招待費(fèi)是據(jù)實(shí)發(fā)生了嗎?

淺色微笑 追問

2019-07-10 15:54

鄒老師 解答

2019-07-10 16:00

你好,那就可以據(jù)實(shí)入賬,匯算清繳再做調(diào)整的

淺色微笑 追問

2019-07-10 21:39

調(diào)整時(shí)候能彌補(bǔ)以前年度虧損嗎?

鄒老師 解答

2019-07-10 21:48

你好,可以用調(diào)增之后的應(yīng)納稅所得額彌補(bǔ)之前年度虧損的

淺色微笑 追問

2019-07-10 21:50

就匯算清繳是時(shí)候做調(diào)整是的吧,老師

鄒老師 解答

2019-07-10 21:50

你好,是的,是這個(gè)意思

淺色微笑 追問

2019-07-10 21:53

就比如19年底盈利10000完+納稅調(diào)增20000元-彌補(bǔ)以前年度虧損數(shù)字是5元,最后還是負(fù)數(shù),就不用繳稅了,這樣理解對嗎?

淺色微笑 追問

2019-07-10 21:54

是5萬

鄒老師 解答

2019-07-10 21:56

你好,這種情況是不需要繳納企業(yè)所得稅的

淺色微笑 追問

2019-07-10 21:56

我理解是對是吧!老師

鄒老師 解答

2019-07-10 21:57

你好,你的理解是對的

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是的。企業(yè)所得稅是根據(jù)累計(jì)數(shù)據(jù)計(jì)算所得稅稅款的,因此,本季度可彌補(bǔ)上季度虧損。
2018-06-09 20:34:22
你好,可以的 但是有的地方不可以的,需要以你當(dāng)?shù)囟惥忠?guī)定為準(zhǔn)
2017-04-10 09:13:34
您好,一般企業(yè)以前年度有虧損的話,以后年度盈利了,都可以用稅前利潤彌補(bǔ)以前年度虧損的。彌補(bǔ)時(shí),在申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),直接把以前年度虧損金額填寫到報(bào)表的彌補(bǔ)以前年度虧損欄即可。
2017-03-25 19:49:36
是可以的啊,但要做完上面的匯算清繳的
2020-04-14 15:50:16
你好,可以在三季度時(shí)彌補(bǔ)以前年度虧損
2018-10-14 14:36:55
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