老師好,我們公司是開(kāi)KTV的,請(qǐng)問(wèn)需要申報(bào)文化事業(yè)建 問(wèn)
您好,要的,計(jì)稅依據(jù)就是你們的收入 答
4月份開(kāi)錯(cuò)了發(fā)票,增項(xiàng)稅3個(gè)點(diǎn)。什么時(shí)候紅沖不要 問(wèn)
4月紅沖就不需要交銷項(xiàng)稅,小規(guī)模在6月前紅沖 答
老師,請(qǐng)問(wèn)是不是只要調(diào)上一年的在賬不管是不是不 問(wèn)
不是哈,涉及損益科目才調(diào)整用以前年度損益調(diào)整 答
老師,企業(yè)私車公用可以寫(xiě)個(gè)租賃協(xié)議,約定好給個(gè)人 問(wèn)
你好,不可以的,沒(méi)發(fā)票不可以報(bào)銷費(fèi)用得 答
老師,你好!請(qǐng)問(wèn)公司取得的加油卡充值發(fā)票能正常報(bào) 問(wèn)
可以報(bào)銷的,不能的抵扣 答

請(qǐng)問(wèn)老師,我上個(gè)季度的附加稅計(jì)提多了,我這個(gè)季度沖減后申報(bào)利潤(rùn)表顯示稅金及附加錯(cuò)誤,第3行>=4+5+6+7+8+9+10行,我應(yīng)該怎么處理?
答: 您好 不需要填寫(xiě)負(fù)數(shù) 把稅金及附加負(fù)數(shù)金額并入管理費(fèi)用欄次填寫(xiě)
我們公司前期多計(jì)提了附加稅,12月份做了紅沖。導(dǎo)致稅金及附加為負(fù)數(shù)?,F(xiàn)在填寫(xiě)利潤(rùn)表,稅金及附加下列各項(xiàng)都是負(fù)數(shù),但是利潤(rùn)表中沒(méi)有列示水利基金一項(xiàng),導(dǎo)致分項(xiàng)總和大于稅金及附加填列數(shù)(因都是負(fù)數(shù)),系統(tǒng)申報(bào)不過(guò)去,應(yīng)該怎么處理
答: 過(guò)不去提示什么呢
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
申報(bào)利潤(rùn)表時(shí)的稅金及附加項(xiàng)目下有其中項(xiàng),比如教育附加,那這個(gè)教育附加填報(bào)的是實(shí)際繳納的嗎?還是包括了計(jì)提的?
答: 你好 是稅金及附加這個(gè)科目的發(fā)生額


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2019-07-10 18:04
小黎老師 解答
2019-07-10 18:11
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2019-07-11 11:01