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紅紅火火
于2019-07-11 07:49 發(fā)布 ??869次瀏覽
玲老師
職稱: 會計師
2019-07-11 07:50
你好 這是為職工的 所以要通過應付職工薪酬科目 再就準則就是規(guī)定這樣做的
紅紅火火 追問
2019-07-12 00:14
老師,庫存商品臺賬這個數(shù)據(jù)從哪里得到的呢?在確認收入的時候沒有體現(xiàn)庫存出庫,總擔心漏了?
玲老師 解答
2019-07-12 06:42
您好,為了方便其他同學查詢同類的問題,不同的問題,請您重新發(fā)起提問,老師在接受回復您這個問題。
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借:銷售費用-職工薪酬 管理費用-職工薪酬 貸:應付職工薪酬-職工工資
答: 你好,你想問的問題具體是?
預提工資時:借:管理費用——職工薪酬。貸:應付職工薪酬:職工工資。發(fā)放時:借:應付職工薪酬。貸:庫存現(xiàn)金。對嗎?
答: 上述分錄沒有問題
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
這筆分錄為什么不加“應付職工薪酬”借:管理費用 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:庫存現(xiàn)金
答: 這是招待他人產(chǎn)生的費用,不是員工的費用,不用通過應付職工薪酬核算
福利費計入工資表的分錄:借:管理費用-工資貸:應付職工薪酬-福利費借:應付職工薪酬-福利費貸:庫存現(xiàn)金還是:借:管理費用-福利費貸:應付職工薪酬-福利費借:應付職工薪酬-福利費貸:庫存現(xiàn)金
討論
①借:管理費用_社保 979.09 管理費用_公積金 140貸:應付職工薪酬_社保 979.09 應付職工薪酬_公積金 140 ②借:應付職工薪酬_工資 497.16 貸:其他應付款 497.16 ③借:管理費用_職工薪酬 497.16 貸:應付職工薪酬_工資 497.16 18年少做了以上分錄,怎么調(diào)賬?。?/a>
計提5月份工資 借:管理費用--職工薪酬 62200 貸:應付職工薪酬 - 職工工資 57569.68 應付職工薪酬 - 養(yǎng)老保險費 4630.32發(fā)放工資 借:應付職工薪酬 - 職工工資 57569.68
老師您好,給辭退的員工結算工資借管理費用-職工薪酬,貸現(xiàn)金可以嗎?還是借應付職工薪酬,貸現(xiàn)金,在借管理費用貸應付職工薪酬呢?
食堂買菜分錄 借:管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬-福利費 借:應付職工薪酬 貸:現(xiàn)金 還是直接做 借:應付職工薪酬 貸:現(xiàn)金呢
玲老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
★ 4.99 解題: 377271 個
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紅紅火火 追問
2019-07-12 00:14
玲老師 解答
2019-07-12 06:42