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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-07-11 11:38

不做,實際抵減才做分錄月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)    貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅  次月月初抵減、交納增值稅
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅  
   貸:銀行存款                         
          其他收益/營業(yè)外收入

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相關(guān)問題討論
單位都不一樣。有的放在應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一
2018-08-18 21:02:26
你好,留抵稅額是不需要專門做分錄的
2018-07-02 11:01:43
你好 不需要賬務(wù)處理的
2021-01-11 20:43:46
同學(xué)你好,不需要做分錄的;
2022-04-08 15:27:30
不做,實際抵減才做分錄月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益/營業(yè)外收入
2019-07-11 11:38:27
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