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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-07-11 13:10

您好 請(qǐng)問是免征的增值稅么

愿做菩薩那朵蓮 追問

2019-07-11 13:11

嗯,是的

bamboo老師 解答

2019-07-11 13:11

那這樣賬務(wù)處理正確的

愿做菩薩那朵蓮 追問

2019-07-11 13:13

報(bào)表出來,營(yíng)業(yè)收入,是14550營(yíng)業(yè)外收入是450

bamboo老師 解答

2019-07-11 13:14

您14550是價(jià)稅合計(jì)還是銷售額

愿做菩薩那朵蓮 追問

2019-07-11 13:14

不是營(yíng)業(yè)收入等于營(yíng)業(yè)收入+營(yíng)業(yè)外收入么?怎么不+呢,分開的,加到一起應(yīng)該是15000

bamboo老師 解答

2019-07-11 13:15

不是的 營(yíng)業(yè)收入只計(jì)算主營(yíng)業(yè)務(wù)收入跟其他業(yè)務(wù)收入

愿做菩薩那朵蓮 追問

2019-07-11 13:15

那我報(bào)稅,填報(bào)表的時(shí)候應(yīng)該填寫14550還是15000

bamboo老師 解答

2019-07-11 13:16

報(bào)稅是時(shí)候 銷售收入填14550

愿做菩薩那朵蓮 追問

2019-07-11 13:19

免稅收入是450怎么變成436.5了

bamboo老師 解答

2019-07-11 13:21

您銷售額14550  增值稅=14550*0.03=436.5 對(duì)的啊 剛還想問您450是怎么算的呢

愿做菩薩那朵蓮 追問

2019-07-11 13:21

我手動(dòng)改了,450

愿做菩薩那朵蓮 追問

2019-07-11 13:22

報(bào)稅增值稅報(bào)表,本年累計(jì)是44550可是我的報(bào)表本年累計(jì)是43650

bamboo老師 解答

2019-07-11 13:23

如果您稅額是450的話 那您銷售額=450/0.03=15000  您銷售額跟稅款不匹配啊

愿做菩薩那朵蓮 追問

2019-07-11 13:24

是的,我的銷售額,15000免稅收入450

愿做菩薩那朵蓮 追問

2019-07-11 13:27

那我應(yīng)該填14550,還是15000?14550是營(yíng)業(yè)收入,15000是14550+450營(yíng)業(yè)外收入=15000可是我的報(bào)表是營(yíng)業(yè)收入14550營(yíng)業(yè)外收入450

bamboo老師 解答

2019-07-11 13:27

那您營(yíng)業(yè)收入應(yīng)該是15000 不是14550啊

愿做菩薩那朵蓮 追問

2019-07-11 13:33

我的財(cái)務(wù)報(bào)表出來的營(yíng)業(yè)收入是14550不是15000,營(yíng)業(yè)外收入450沒合在一起

愿做菩薩那朵蓮 追問

2019-07-11 13:34

那我是不是不做減免稅的那個(gè)憑證分錄么?

bamboo老師 解答

2019-07-11 13:35

知道了 您營(yíng)業(yè)收入是14550營(yíng)業(yè)外收入是450 正確的

愿做菩薩那朵蓮 追問

2019-07-11 13:38

那我增值稅報(bào)表里怎么填,填14550,還是15000

bamboo老師 解答

2019-07-11 13:38

增值稅報(bào)表里銷售額填14550

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小規(guī)模納稅人減免增值稅,應(yīng)借“應(yīng)交稅費(fèi)減免稅”,貸“營(yíng)業(yè)外收入”。小規(guī)模納稅人減免增值稅,是指小規(guī)模納稅人在滿足一定條件的情況下,可以以一定額度減免增值稅,減輕企業(yè)的財(cái)政負(fù)擔(dān)。在企業(yè)會(huì)計(jì)核算中,應(yīng)借“應(yīng)交稅費(fèi)減免稅”,貸“營(yíng)業(yè)外收入”,以明確企業(yè)減免增值稅的數(shù)額,以及減免增值稅的來源。例如,企業(yè)在滿足小規(guī)模納稅人減免增值稅的條件后,企業(yè)共減免增值稅3000元,則應(yīng)借“應(yīng)交稅費(fèi)減免稅”3000元,貸“營(yíng)業(yè)外收入”3000元。
2023-03-14 19:58:54
你好,增值稅減免了轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)外收入,附加稅減免了不需要計(jì)提 計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入需要并入利潤(rùn)總額申報(bào)企業(yè)所得稅的
2018-04-12 17:13:04
不交增值稅不用計(jì)提附加稅的,附加稅根據(jù)實(shí)際繳納的增值稅來交,你繳納的增值稅是0,所以附加也是0
2018-11-27 11:23:33
你好,減免附加稅直接就不用計(jì)提了
2017-09-13 09:35:29
你好!小規(guī)模按第一個(gè)就可以了。
2020-10-28 11:13:47
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