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明天和意外
于2019-07-11 14:29 發(fā)布 ??1875次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2019-07-11 14:30
你好,就是沒有取得發(fā)票,需要把之前暫估費用的分錄沖銷做之前暫估相反分錄借;應付賬款——暫估,貸;管理費用等科目
明天和意外 追問
2019-07-11 14:35
就是我6月份做費用暫估的時候直接寫明,借:管理費用-暫估,貸:應付賬款-暫估是么,做這個分錄需要附上什么原始憑證么
鄒老師 解答
2019-07-11 14:38
你好,借方明細是某某費用,而不是暫估需要附上費用發(fā)生的原始單據,比如對方給的收據
2019-07-11 14:48
就是做暫估的時候也需要有憑證么,等發(fā)票到了是放在紅字憑證后面是么
2019-07-11 14:55
你好,發(fā)票到了就先紅沖之前的分錄,然后做費用分錄,把發(fā)票放在費用分錄 后面
2019-07-11 15:53
也就是做暫估和沖紅的時候不用付明細是么
2019-07-11 16:00
你好,你是指什么不需要附明細?
微信里點“發(fā)現”,掃一下
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每種產品都會用這幾種材料,但是又不知道多少量,是不是記入制造費用分攤,怎么做分錄
答: 你好,要看材料價值大不大,小的入制造費用沒有問題。大的話,就不妥了,應該搞清楚,或者其他合理方式分配到,直接材料成本中去。
期間費用的暫估怎么做分錄呀
答: 暫估XX費用 借:管理費用——XX費用(或銷售費用——XX費用) 貸:其他應付款
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
暫估費用怎么做分錄???
答: 你好,借管理費用,貸其他應付款--暫估
老師,刻章的費用怎么做分錄啊
討論
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鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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2019-07-11 14:35
鄒老師 解答
2019-07-11 14:38
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2019-07-11 14:55
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2019-07-11 15:53
鄒老師 解答
2019-07-11 16:00