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送心意

maize老師

職稱(chēng)初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-11 18:36

你確認(rèn)收入那個(gè)增值稅分錄調(diào)下,減少0.02或者是忽略不計(jì)或者是轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入或者是營(yíng)業(yè)外支出

小雅 追問(wèn)

2019-07-11 18:45

如果轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入的話怎么寫(xiě)分錄

maize老師 解答

2019-07-11 18:47

你是小規(guī)模還是一般納稅人

小雅 追問(wèn)

2019-07-11 18:48

小規(guī)模納稅人

maize老師 解答

2019-07-11 18:53

借營(yíng)業(yè)外支出0.02貸應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅0.02

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你確認(rèn)收入那個(gè)增值稅分錄調(diào)下,減少0.02或者是忽略不計(jì)或者是轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入或者是營(yíng)業(yè)外支出
2019-07-11 18:36:18
  簡(jiǎn)單地說(shuō),增值稅屬于價(jià)外稅,只要是一般納稅人或小規(guī)模納稅人,所購(gòu)銷(xiāo)的貨物其實(shí)都是含稅的貨款。因此在計(jì)算收入時(shí)都要把增值稅剔除,即:   價(jià)稅合計(jì)/1.17=不含稅價(jià)款, (就是含稅貨款中剔除增值稅)   不含稅價(jià)款*17%=增值稅 (銷(xiāo)項(xiàng)稅或進(jìn)項(xiàng)稅) (購(gòu)入時(shí)是進(jìn)項(xiàng)稅,銷(xiāo)售時(shí)是銷(xiāo)項(xiàng)稅)     購(gòu)入:10000/1.17=不含稅貨款8547.01   8547.01*17%=增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)1452.99   銷(xiāo)售:15000/1.17=不含稅銷(xiāo)售額12820.51   12820.51*17%=增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅)2179.49   應(yīng)交增值稅=銷(xiāo)項(xiàng)稅2179.49-進(jìn)項(xiàng)稅1452.99=726.5   如果按你所說(shuō)貨款減去稅金,即不含稅價(jià)款。比如進(jìn)貨,就是用:   含稅價(jià)10000-進(jìn)項(xiàng)稅1452.99=不含稅價(jià)款8547.01.   即增值稅計(jì)算公式為:價(jià)稅合計(jì)10000/1.17*17%=增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)1452.99   如果是小規(guī)模納稅人:   購(gòu)入時(shí),雖然不分開(kāi)進(jìn)項(xiàng)稅,但是也是含稅的。只是因?yàn)橐?guī)模小,國(guó)家規(guī)定不讓抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。   因此要將價(jià)稅合計(jì)全部記入存貨。比如上例中購(gòu)入10000,全部記到存貨成本中,不剔除增值稅,因?yàn)閲?guó)家不允許小規(guī)模納稅人抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。   銷(xiāo)售時(shí),按3%的征收率計(jì)算增值稅,即:   價(jià)稅合計(jì)/1.03=不含稅銷(xiāo)售額,(就是含稅貨款中剔除增值稅)   不含稅銷(xiāo)售額*3%=應(yīng)交增值稅。   比如上例中銷(xiāo)售15000。即:   15000/1.03=不含稅銷(xiāo)售額14563.11   不含稅銷(xiāo)售額14563.11*3%=應(yīng)交增值稅436.89 增值稅是以商品(含應(yīng)稅勞務(wù))在流轉(zhuǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的增值額作為計(jì)稅依據(jù)而征收的一種流轉(zhuǎn)稅。從計(jì)稅原理上說(shuō),增值稅是對(duì)商品生產(chǎn)、流通、勞務(wù)服務(wù)中多個(gè)環(huán)節(jié)的新增價(jià)值或商品的附加值征收的一種流轉(zhuǎn)稅。實(shí)行價(jià)外稅,也就是由消費(fèi)者負(fù)擔(dān),有增值才征稅沒(méi)增值不征稅。 增值稅是對(duì)銷(xiāo)售貨物或者提供加工、修理修配勞務(wù)以及進(jìn)口貨物的單位和個(gè)人就其實(shí)現(xiàn)的增值額征收的一個(gè)稅種。增值稅已經(jīng)成為中國(guó)最主要的稅種之一,增值稅的收入占中國(guó)全部稅收的60%以上,是最大的稅種。增值稅由國(guó)家稅務(wù)局負(fù)責(zé)征收,稅收收入中75%為中央財(cái)政收入,25%為地方收入。進(jìn)口環(huán)節(jié)的增值稅由海關(guān)負(fù)責(zé)征收,稅收收入全部為中央財(cái)政收入。 在實(shí)際當(dāng)中,商品新增價(jià)值或附加值在生產(chǎn)和流通過(guò)程中是很難準(zhǔn)確計(jì)算的。因此,中國(guó)也采用國(guó)際上的普遍采用的稅款抵扣的辦法。即根據(jù)銷(xiāo)售商品或勞務(wù)的銷(xiāo)售額,按規(guī)定的稅率計(jì)算出銷(xiāo)售稅額,然后扣除取得該商品或勞務(wù)時(shí)所支付的增值稅款,也就是進(jìn)項(xiàng)稅額,其差額就是增值部分應(yīng)交的稅額,這種計(jì)算方法體現(xiàn)了按增值因素計(jì)稅的原則。
2016-10-19 09:17:05
之前做了應(yīng)收賬款嗎?企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬還是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬。
2020-04-22 13:30:49
你好,實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)的時(shí)候這樣做分錄 借;本年利潤(rùn) ,貸;利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 做了這個(gè)分錄就自動(dòng)彌補(bǔ)了之前虧損,所以彌補(bǔ)虧損就不需要特地再做分錄的
2020-04-02 16:16:07
充值 借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款 使用 借 管理費(fèi)用 貸 預(yù)付賬款
2019-09-20 23:13:21
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