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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-07-11 20:01

您好
一般不調(diào)整 如果覺得報表不好看的話 可以填資產(chǎn)負責(zé)表的時候重分類到預(yù)收賬款貸方

深圳沐子 追問

2019-07-11 20:06

比如本月中應(yīng)收賬款發(fā)生有些是在貸方,有些在借方,只把在貸方的部分,在資產(chǎn)負債表中調(diào)到預(yù)收賬款貸方可以嗎?調(diào)了之后發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)總額是變動的

bamboo老師 解答

2019-07-11 20:06

只把在貸方的部分,在資產(chǎn)負債表中調(diào)到預(yù)收賬款貸方可以的 
調(diào)整后資產(chǎn)總額會改變

深圳沐子 追問

2019-07-11 20:09

應(yīng)付賬款和預(yù)收也是這樣調(diào),發(fā)現(xiàn)調(diào)完了以后比金蝶出的資產(chǎn)總額大很多

bamboo老師 解答

2019-07-11 20:11

對的 這是正常現(xiàn)象

深圳沐子 追問

2019-07-11 20:13

這樣部分調(diào)整,只要一個月調(diào)了,接著每個月都要調(diào)報表了

bamboo老師 解答

2019-07-11 20:15

如果您每個月應(yīng)收賬款跟應(yīng)付賬款有負數(shù)的話 就需要調(diào)整 不然的話 入賬的時候就計入預(yù)收或者預(yù)付

深圳沐子 追問

2019-07-11 20:16

好的,謝謝

bamboo老師 解答

2019-07-11 20:16

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

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你好,同學(xué)。 如果預(yù)收有余額,是先沖減預(yù)收再考慮應(yīng)收的
2020-04-18 12:23:29
同學(xué)您好,是的,期末要做賬抵減。
2019-10-31 10:04:36
你好同學(xué),需要看里面的明細,相同明細才可以抵消的
2019-10-23 17:42:01
學(xué)員您好: 如果預(yù)收業(yè)務(wù)不多的話或沒有設(shè)置預(yù)收賬款科目的,預(yù)收賬款貸方余額是可以放在應(yīng)收賬款貸方的! 滿意麻煩5星評價,謝謝!
2019-08-09 09:31:58
你好,應(yīng)收賬款余額是加上預(yù)收賬款借方余額,而不是貸方余額  應(yīng)收賬款=“應(yīng)收賬款”明細期末借方余額+“預(yù)收賬款”明細期末借方余額-“壞賬準(zhǔn)備”
2019-07-06 10:12:49
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