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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-07-12 09:45

你好,是不是用應(yīng)付賬款明細科目有借方余額?

偶爾,小澎湃 追問

2019-07-12 09:47

嗯嗯,對的老師

偶爾,小澎湃 追問

2019-07-12 09:48

我該怎么調(diào)呢老師?因為做賬憑證沒有設(shè)這一科目

偶爾,小澎湃 追問

2019-07-12 09:53

老師您能告訴我下嘛?我先在急著申報

鄒老師 解答

2019-07-12 10:00

你好,這樣不需要調(diào)整啊,應(yīng)付賬款明細科目余額借方,就需要在預(yù)付賬款填寫啊

偶爾,小澎湃 追問

2019-07-12 10:01

我們沒有設(shè)預(yù)付這個科目,做賬里沒有的老師

鄒老師 解答

2019-07-12 10:19

你好,雖然做賬沒有預(yù)付賬款,但是應(yīng)付賬款 明細科目余額借方,就需要在預(yù)付賬款填寫的

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相關(guān)問題討論
同學你好 資產(chǎn)負債表往來科目不能是負數(shù)
2022-04-13 18:27:39
您好,是應(yīng)付賬款的負數(shù)重分類的吧
2022-07-18 15:23:24
你好,預(yù)付賬款科目余額是負數(shù),就填寫在應(yīng)付賬款欄次的
2020-04-15 11:08:22
都可以記錄的啊 。
2018-06-08 11:26:18
你好,是不是用應(yīng)付賬款明細科目有借方余額?
2019-07-12 09:45:15
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