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送心意

bamboo老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-07-12 10:35

您好
請問您前面入賬的時(shí)候怎么寫的分錄

小包zonga 追問

2019-07-12 10:37

這筆280好像是,現(xiàn)在有個(gè)政策小規(guī)模的公司可以退280的維護(hù)費(fèi),我是做營業(yè)外收入還是什么

bamboo老師 解答

2019-07-12 10:39

您當(dāng)時(shí)收到發(fā)票怎么寫分錄的

小包zonga 追問

2019-07-12 10:43

借管理費(fèi)用辦公費(fèi),貸庫存現(xiàn)金?,F(xiàn)在是退回對公賬戶,這個(gè)可以算政府補(bǔ)助嗎

bamboo老師 解答

2019-07-12 10:45

您可以原路沖回
借:銀行存款 借方藍(lán)字
借:管理費(fèi)用 借方紅字

小包zonga 追問

2019-07-12 10:46

好的,謝謝

bamboo老師 解答

2019-07-12 10:49

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

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技術(shù)維護(hù)費(fèi)會(huì)計(jì)分錄為: 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:營業(yè)外收入
2020-08-20 06:08:27
支付 借:管理費(fèi)用-維護(hù)費(fèi) 200 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金 200 抵扣 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-減免稅200 借:管理費(fèi)用-維護(hù)費(fèi) -200
2019-04-23 09:31:01
您好 請問您前面入賬的時(shí)候怎么寫的分錄
2019-07-12 10:35:44
你好,可以這樣做分錄 按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2018-04-10 13:41:36
1、實(shí)際支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí)進(jìn)行以下會(huì)計(jì)處理: 借記:管理費(fèi)用 貸記:銀行存款 2、進(jìn)行實(shí)際申報(bào)抵減增值稅應(yīng)納稅額時(shí)進(jìn)行以下會(huì)計(jì)處理: 借記:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸記:管理費(fèi)用
2020-05-11 14:59:29
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