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Emma
于2019-07-12 11:39 發(fā)布 ??2959次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務(wù)師/中級會計師
2019-07-12 11:41
你好!這個不用交增值稅的了。
Emma 追問
2019-07-12 12:29
老師,那6月公司沒有銷項,但是有進(jìn)項,在增值稅申報表附列資料(二)里面要填一、申報抵扣的進(jìn)項稅額還是填在三、待抵扣進(jìn)項稅額里面
宋生老師 解答
2019-07-12 13:51
你好!你有認(rèn)證了嗎?有認(rèn)證了就要填,沒認(rèn)證就不用填了。
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申報增值稅時,是先填報“增值稅納稅申報表”,還是先填報“增值稅納稅申報表附列資料”呢?
答: 你好!先填增值稅納稅申報表附列資料。
老師,請問一般納稅人,申報增值稅納稅申報表的時候要先申報完財務(wù)報表才能申報增值稅納稅申報表嗎?
答: 不是的,要先報增值稅才可以的
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
簡易計增這部分上個退稅了,次月的增值稅申報表需要填寫退稅的金額嘛?
答: 要的,這樣的情形是要的
我要郭老師回答增值稅申報表在征期內(nèi)申報以后沒有交稅,還能再取消申報修改嗎
討論
我增值稅申報表主表中32欄與34欄不一致有沒有影響
增值稅申報表主表 怎么看出已經(jīng)繳納的增值稅
請問老師們。這是2021.10.1-12.31季度的增值稅申報表。我現(xiàn)在要交稅。稅款金額是我圈出來的這個總和嗎?還是說就是第24欄53068.41這個金額?
增值稅申報表里的未開票收入累計值是一年累計還是跨年累計?
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
★ 4.99 解題: 298021 個
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Emma 追問
2019-07-12 12:29
宋生老師 解答
2019-07-12 13:51