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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2019-07-13 17:03

一、本月確認(rèn)收入
借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
同進(jìn)結(jié)轉(zhuǎn)成本
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:庫存商品
二、下月收款時
借:銀行存款
貸:應(yīng)收賬款

小伍 追問

2019-07-13 17:11

本月已經(jīng)計入庫存現(xiàn)金了,怎么辦?沒有計入應(yīng)收

江老師 解答

2019-07-13 17:13

不會喲,你這個月收到現(xiàn)金了嗎?
你這樣做現(xiàn)金余額與發(fā)生額是對不上的。

小伍 追問

2019-07-13 17:21

我是做1月份的賬,然后已經(jīng)計入庫存現(xiàn)金了,剛成立公司
因為先報稅后記賬

江老師 解答

2019-07-13 17:22

后來是收到的銀行存款,還是庫存現(xiàn)金呢?

小伍 追問

2019-07-13 17:28

銀行存款,所以這個月收到的銀行存款咋整呢

江老師 解答

2019-07-13 17:32

一、沖銷前期的分錄,再更正處理
這個是最正規(guī)的處理方式。
二、如果是不太正規(guī)的處理,就是寫上以前的關(guān)聯(lián)憑證號,做存現(xiàn)處理
借:銀行存款
貸:庫存現(xiàn)金

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相關(guān)問題討論
你好!下月回款計入借銀行存款貸應(yīng)收賬款
2019-07-13 17:19:59
一、本月的賬務(wù)處理: 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 同時結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 二、下月的賬務(wù)處理 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款
2019-07-13 16:59:40
一、本月確認(rèn)收入 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 同進(jìn)結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 二、下月收款時 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款
2019-07-13 17:03:24
轉(zhuǎn)入不會的,轉(zhuǎn)出才會。。。
2015-10-26 20:16:57
一般不會出現(xiàn)這樣情況的。。。。。。
2015-10-26 18:22:23
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