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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務(wù)師,高級會計(jì)師考試(83分),中級會計(jì)師

2019-07-14 10:32

你好!
比如采購材料發(fā)票
借:原材料
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:應(yīng)付賬款

蔣飛老師 解答

2019-07-14 10:32

然后做分錄
借:應(yīng)付賬款
貸:營業(yè)外收入

何生利 追問

2019-07-14 10:33

給工人買保險(xiǎn)

何生利 追問

2019-07-14 10:34

對方發(fā)票給我我沒有付款

蔣飛老師 解答

2019-07-14 10:41

借:管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi)
貸:營業(yè)外收入

何生利 追問

2019-07-14 11:46

保險(xiǎn)費(fèi)我要做待攤費(fèi)用處理了

何生利 追問

2019-07-14 11:46

怎么營業(yè)外收入?

何生利 追問

2019-07-14 11:48

我付保險(xiǎn)公司29000元還欠3000元他給我開了32000元發(fā)票,我如何作品賬務(wù)處理?

蔣飛老師 解答

2019-07-14 11:57

借:管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi)32000
貸:銀行存款29000
應(yīng)付賬款3000

蔣飛老師 解答

2019-07-14 11:58

可以直接記入管理費(fèi)用的

何生利 追問

2019-07-14 11:58

怎么攤銷?

何生利 追問

2019-07-14 12:01

借:預(yù)付賬款32000  
貸:應(yīng)付賬款3000
      銀行存款29000

何生利 追問

2019-07-14 12:01

這樣可以嗎?

何生利 追問

2019-07-14 12:02

因?yàn)榭缒炅?/p>

蔣飛老師 解答

2019-07-14 12:12

你好!

可以的

蔣飛老師 解答

2019-07-14 12:13

跨年了,做調(diào)整分錄:
借:以前年度損益調(diào)整
貸:預(yù)付賬款(待攤費(fèi)用)

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借庫存商品貸應(yīng)付賬款暫估款 ,付款做借應(yīng)付賬款供應(yīng)商 貸銀行
2020-04-09 15:30:59
借:預(yù)付賬款 貸;銀行存款
2019-12-11 15:53:33
你先通過借預(yù)付賬款 貸銀行,等發(fā)票來了,借費(fèi)用 貸預(yù)付賬款
2018-09-26 14:41:59
全額確認(rèn)固定資產(chǎn),只是分期支付貨款而已。借 固定資產(chǎn) 貸 應(yīng)付賬款 總額
2015-11-23 16:26:49
你好 說下你們實(shí)際業(yè)務(wù)是什么 便于判斷
2020-01-03 11:23:57
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