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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務(wù)師,高級會計師考試(83分),中級會計師

2019-07-14 10:32

你好!
比如采購材料發(fā)票
借:原材料
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
貸:應(yīng)付賬款

蔣飛老師 解答

2019-07-14 10:32

然后做分錄
借:應(yīng)付賬款
貸:營業(yè)外收入

何生利 追問

2019-07-14 10:33

給工人買保險

何生利 追問

2019-07-14 10:34

對方發(fā)票給我我沒有付款

蔣飛老師 解答

2019-07-14 10:41

借:管理費(fèi)用-保險費(fèi)
貸:營業(yè)外收入

何生利 追問

2019-07-14 11:46

保險費(fèi)我要做待攤費(fèi)用處理了

何生利 追問

2019-07-14 11:46

怎么營業(yè)外收入?

何生利 追問

2019-07-14 11:48

我付保險公司29000元還欠3000元他給我開了32000元發(fā)票,我如何作品賬務(wù)處理?

蔣飛老師 解答

2019-07-14 11:57

借:管理費(fèi)用-保險費(fèi)32000
貸:銀行存款29000
應(yīng)付賬款3000

蔣飛老師 解答

2019-07-14 11:58

可以直接記入管理費(fèi)用的

何生利 追問

2019-07-14 11:58

怎么攤銷?

何生利 追問

2019-07-14 12:01

借:預(yù)付賬款32000  
貸:應(yīng)付賬款3000
      銀行存款29000

何生利 追問

2019-07-14 12:01

這樣可以嗎?

何生利 追問

2019-07-14 12:02

因為跨年了

蔣飛老師 解答

2019-07-14 12:12

你好!

可以的

蔣飛老師 解答

2019-07-14 12:13

跨年了,做調(diào)整分錄:
借:以前年度損益調(diào)整
貸:預(yù)付賬款(待攤費(fèi)用)

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你好,你可以先借預(yù)付賬款貸,銀行存款。 然后借固定資產(chǎn)暫估,貸應(yīng)付賬款。
2023-07-05 10:41:02
同學(xué)你好 發(fā)票不是公司的嗎
2023-07-16 06:20:46
同學(xué)你好 那你們貨物做代收代付的 運(yùn)費(fèi)計入成本 收到的運(yùn)費(fèi)計入收入
2022-01-04 19:13:46
你們辦的支付的什么業(yè)務(wù)?
2021-10-21 23:03:01
你好,借主營業(yè)成本 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸應(yīng)付賬款
2019-07-27 21:51:23
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