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送心意

紫藤老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-07-15 11:40

1.收到退稅款

借::銀行存款

貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅。

2.結(jié)轉(zhuǎn)

借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交所得稅

貸:以前年度損益調(diào)整

同時(shí)

借:以前年度損益調(diào)整

貸:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)

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1.收到退稅款 借::銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅。 2.結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 同時(shí) 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)
2019-07-15 11:40:52
你好, 你們是什么單位呢?
2020-07-30 08:43:04
個(gè)人退回來(lái)的嗎 做之前相反的分錄
2019-12-19 18:02:42
借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配。
2020-06-05 18:33:03
收到國(guó)稅以前年度多交增值稅退款怎么做分錄 以前年度2012年,有筆憑證做錯(cuò),多交增值稅1000元,在2013年匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn),后向國(guó)稅申請(qǐng)退款,款已收到入銀行賬戶,那分錄應(yīng)該怎樣做呢?O(∩_∩)O謝謝 匿名 | 瀏覽 1703 次 發(fā)布于2015-08-27 17:42 最佳答案 ?1.因?yàn)槎嘟辉鲋刀惪畹漠?dāng)月是做: 借:應(yīng)繳稅金-應(yīng)交增值稅-已交增值稅 貸:銀行存款 2.多交增值稅款的月末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)做: 借:應(yīng)交稅金-未交增值稅-本期轉(zhuǎn)入數(shù) 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅-----(此時(shí),未交增值稅科目下是借方余額,屬于溢繳稅款狀態(tài),可以忽略,暫不處理)。 3.次月收到稅務(wù)退回多交增值稅時(shí)做; 借:銀行存款 (藍(lán)字) 借:應(yīng)繳稅金-應(yīng)交增值稅-已交增值稅 (紅字) 4.收到稅務(wù)退回多交增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅; 貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅-本期轉(zhuǎn)入數(shù)-----(至此,未交增值稅科目 是平衡的)
2016-12-06 09:45:33
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