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送心意

小黎老師

職稱中級會計師

2019-07-15 15:09

您好,分公司掛總公司往來。設(shè)置相同的科目。這樣導(dǎo)出來的時候直接合并抵消

仁愛的白晝 追問

2019-07-15 15:38

您好,總、分公司之間只是內(nèi)部轉(zhuǎn)賬,總公司給分公司打款我們做的會計分錄是:
分公司會計分錄
借:銀行存款
貸:其他應(yīng)收款-周轉(zhuǎn)資金-總公司

總公司會計分錄
借:其他應(yīng)付款-周轉(zhuǎn)資金-分公司
貸:銀行存款

后面應(yīng)該怎么做抵消分錄呢?因為不知道怎么做分錄導(dǎo)致總公司盈利很高而分公司虧損很多,還是說不需要做分錄,直接編制底稿后做合并報表

小黎老師 解答

2019-07-15 15:50

您好,抵消分錄只有總公司需要做,分公司不需要做

仁愛的白晝 追問

2019-07-15 16:05

請問抵消分錄怎么做呢?分公司財務(wù)報表一直在虧損這樣是可以的嘛?

小黎老師 解答

2019-07-15 16:15

你好,這樣是可以的,沒有收入的分公司沒關(guān)系,主要以總公司為主。比如掛的往來,總公司也掛的分公司往來,這兩個合并在一起就沒了

仁愛的白晝 追問

2019-07-15 20:29

請問您合并在一起的意思是分錄合并還是報表合并呢?如果是分居合并借貸分錄應(yīng)該怎么做呢?如果是報表合并又是怎么做呢?

小黎老師 解答

2019-07-15 21:39

你好,借其他應(yīng)付款,總公司,貸其他應(yīng)收款分公司,然后報表合并處理

仁愛的白晝 追問

2019-07-16 09:11

請問分公司和總公司都掛往來以后怎么沖平呢?報表合并之前是不是需要做底稿呢?

小黎老師 解答

2019-07-16 09:16

你好,沖平的分錄在上面給你了,報表合并要做底稿的

仁愛的白晝 追問

2019-07-16 10:44

我在撥款至分公司的時候
分公司分錄
借:銀行存款
貸:其他應(yīng)收款-周轉(zhuǎn)資金-總公司

總公司分錄
借:其他應(yīng)付款-周轉(zhuǎn)資金-分公司
貸:銀行存款

請問月末結(jié)束的時候沖平的分錄是以下這樣做的嘛?

分公司月末沖平分錄
借:其他應(yīng)付款-周轉(zhuǎn)資金-總公司
貸:其他應(yīng)收款-周轉(zhuǎn)資金-總公司

總公司月末沖平分錄
借:其他應(yīng)收款-周轉(zhuǎn)資金-分公司
貸:其他應(yīng)付款-周轉(zhuǎn)資金-分公司

小黎老師 解答

2019-07-16 11:16

合并只有總公司需要做
總公司月末沖平分錄
借:其他應(yīng)收款-周轉(zhuǎn)資金-總公司
貸:其他應(yīng)付款-周轉(zhuǎn)資金-分公司

仁愛的白晝 追問

2019-07-16 15:00

謝謝老師您,太感謝了。

小黎老師 解答

2019-07-16 15:06

您好,不用謝,祝您生活愉快

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相關(guān)問題討論
你們是一塊核算的還是獨立核算的
2019-01-14 15:18:45
借:管理費用2000貸:銀行存款2000,借:銀行存款2000貸:營業(yè)外收入2000
2017-03-30 11:09:25
借;銀行存款 貸;其他應(yīng)付款等科目
2016-05-12 14:41:30
你好,同學(xué)。 總公司計長期股權(quán)投資處理。
2020-03-18 15:53:41
你們是獨立核算的嗎還是一塊核算的,應(yīng)該是誰的工資誰發(fā)才行
2019-01-14 15:26:00
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