老師請(qǐng)問 跨年開票沖18年暫估成本 我分錄是這樣做的 1.先紅沖 借:工程施工-材料 貸:應(yīng)付賬款 2.根據(jù)發(fā)票做:借:工程施工-材料 貸:應(yīng)付賬款,3.調(diào)整到損益類借:以前年度損益調(diào)整 貸:工程施工-材料 4.結(jié)轉(zhuǎn):借:利潤(rùn)分配 貸:以前年度損益調(diào)整 這樣對(duì)嗎 ?我現(xiàn)在出報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表 未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù) 感覺不對(duì)
W跑調(diào)
于2019-07-17 09:27 發(fā)布 ??2587次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
2019-07-17 09:30
借:以前年度損益調(diào)整
貸:工程施工-材料
將以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
貸:以前年度損益調(diào)整
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貸方用的啥科目,你可以說下么,
2019-10-16 14:54:19

你好
以前年度損益調(diào)整,最后是轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配科目的,當(dāng)然影響資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤(rùn)項(xiàng)目
2020-01-18 09:09:48

您好
借以前年度損益調(diào)整 貸管理費(fèi)用 這個(gè)科目沒有什么意義的 都是損益類科目
2022-03-08 10:37:08

你好,要將以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)里面去的,然后在所有者權(quán)益變動(dòng)表里面進(jìn)行調(diào)整
2020-06-16 09:59:34

未分配利潤(rùn)期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)+以前年度損益調(diào)整
你好,符合這個(gè)勾稽關(guān)系就是可以的
2017-07-12 16:34:45
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