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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2019-07-17 12:02

你好!你是什么業(yè)務要加計抵扣?是現(xiàn)代服務業(yè)那個嗎?

無聊的鈴鐺 追問

2019-07-17 12:05

是的,餐飲,之前銷項大于進項,正常交稅,進項加計就直接抵減了未交增值稅,但這個月進項大于銷項不需要交稅,加計的怎么做?申報表上有申報加計的數(shù)據(jù)

宋生老師 解答

2019-07-17 13:56

你好!加計也跟之前的一樣的抵減,只是留底金額會更多一些而已

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相關(guān)問題討論
你好!你是什么業(yè)務要加計抵扣?是現(xiàn)代服務業(yè)那個嗎?
2019-07-17 12:02:57
不做,等幾時抵減的時候幾時做,月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益/營業(yè)外收入
2019-07-17 13:52:57
你好,可以,是可以做為留抵稅額的。
2020-06-05 10:06:28
你好? 你還得減去 留抵進項稅的? ?來計算應交增值稅的? ? ?
2020-11-11 15:38:53
你好!你應該先借原材料等 貸應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2019-04-29 14:30:05
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