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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-07-17 13:52

不做,等幾時抵減的時候幾時做,月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)    貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  次月月初抵減、交納增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  
   貸:銀行存款                         
          其他收益/營業(yè)外收入

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不做,等幾時抵減的時候幾時做,月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益/營業(yè)外收入
2019-07-17 13:52:57
你好!你是什么業(yè)務(wù)要加計抵扣?是現(xiàn)代服務(wù)業(yè)那個嗎?
2019-07-17 12:02:57
你好,可以,是可以做為留抵稅額的。
2020-06-05 10:06:28
你好? 你還得減去 留抵進(jìn)項(xiàng)稅的? ?來計算應(yīng)交增值稅的? ? ?
2020-11-11 15:38:53
你好!你應(yīng)該先借原材料等 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2019-04-29 14:30:05
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