剛發(fā)現(xiàn)3月份的賬沒(méi)有做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)憑證,可以直接在3月結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證后面補(bǔ)一個(gè)嗎?
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于2019-07-18 15:30 發(fā)布 ??1035次瀏覽
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暖暖老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
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對(duì)的是的,不需要原始憑證的。
2022-01-18 09:53:06

對(duì)的,你已經(jīng)掌握得很好了。憑證過(guò)賬后,我們需要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。首先是結(jié)轉(zhuǎn)成本,這是為了將本期的生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)入下一期,以便計(jì)算產(chǎn)品的成本。然后是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,這是為了將本期的增值稅轉(zhuǎn)入下一期,以便計(jì)算稅務(wù)。最后是結(jié)轉(zhuǎn)損益,這是為了將本期的經(jīng)營(yíng)結(jié)果轉(zhuǎn)入下一期,以便進(jìn)行財(cái)務(wù)分析。
2023-07-17 17:20:16

你好,你可以補(bǔ)在6月份的
2019-07-18 15:30:46

您好,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,和結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配,需要自己做憑證的,結(jié)轉(zhuǎn)損益不需要自己做憑證,但需要點(diǎn)一下結(jié)轉(zhuǎn)損益的。
2017-06-25 13:11:30

您好!一般來(lái)說(shuō) 月末做如下分錄
1、月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2、月份終了,將當(dāng)月多交的增值稅額自“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
2017-05-18 16:10:50
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