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送心意

凡凡老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師

2019-07-20 11:24

你好,這個(gè)就是月末結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅銷項(xiàng)稅額及進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,最后結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅科目

佚名 追問

2019-07-20 11:27

為什么要月末結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷項(xiàng),最后要結(jié)轉(zhuǎn)未交

凡凡老師 解答

2019-07-20 11:43

你好,這樣的話核算比較清晰,可以明細(xì)的看到每月有多少銷項(xiàng)多少進(jìn)項(xiàng),還剩多少留底要補(bǔ)多少稅。

佚名 追問

2019-07-20 13:15

進(jìn)項(xiàng)就是認(rèn)證抵扣的數(shù)額,銷項(xiàng)就是我開票出去的,轉(zhuǎn)出未交增值稅是填留底下期的嘛?

佚名 追問

2019-07-20 13:15

數(shù)額怎么填

凡凡老師 解答

2019-07-20 13:19

你好,最后未交增值稅發(fā)生額反映的是進(jìn)項(xiàng)與銷項(xiàng)的差額,最后轉(zhuǎn)入應(yīng)交增值稅。
月末,增值稅經(jīng)計(jì)算為應(yīng)交的,即:余額在貸方(銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出),則:
借:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅金——未交增值稅
次月交納時(shí):
借:應(yīng)交稅金——未交增值稅
貸:銀行存款

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相關(guān)問題討論
你好 借:銀行存款——轉(zhuǎn)入賬戶 貸:銀行存款——轉(zhuǎn)出賬戶
2022-04-11 14:17:58
借應(yīng)收賬款101.7 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入90 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅11.7
2022-04-08 12:26:29
您好!4.15是什么業(yè)務(wù)呢?圖片沒有呀?
2022-03-31 09:17:55
你好! 借管理費(fèi)用…福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬 借方應(yīng)付職工薪酬 貸方銀行存款
2022-03-29 22:40:10
1.借原材料66000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額8460 貸銀行存款74460
2022-03-23 17:10:14
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