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送心意

玲老師

職稱會計師

2019-07-22 09:36

是的  你沒退票銷售方要給你紅字發(fā)票的   分錄做原來的一樣  金額用負數(shù)

啊貝 追問

2019-07-22 09:39

老師,但是別的老師說 我寫的分錄不對 他們說 正確寫法是
借 應付賬款 正數(shù)
貸 原材料 正數(shù)
貸 應交稅費應交增值稅  負數(shù)

玲老師 解答

2019-07-22 09:50

收到紅字發(fā)票做原來分錄不變 金額負數(shù)

啊貝 追問

2019-07-22 10:10

做一筆相反的分錄 是吧 
那我在填增值稅附列表二里的時候 紅字發(fā)票稅額填在哪?

玲老師 解答

2019-07-22 10:12

選擇紅字發(fā)票那個選項 填寫

啊貝 追問

2019-07-22 10:35

老師,增值稅報表填寫本期進項稅額的時候 就是填實際抵扣的進項稅額 把

玲老師 解答

2019-07-22 10:48

你好: 為了方便其他同學查詢同類問題 不同的問題請您 重新發(fā)起提問老師再接手回復你這個問題!

啊貝 追問

2019-07-22 10:49

??

玲老師 解答

2019-07-22 10:52

你不是問紅字發(fā)票的問題的 
為了方便其他同學查詢同類問題 不同的問題請您 重新發(fā)起提問老師再接手回復你這個問題!

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您好 您收到紅字發(fā)票做了應交稅費——應交增值稅——進項稅額 借方紅字 這就跟進項稅額轉(zhuǎn)出意思差不多 不用再做別的進項稅額轉(zhuǎn)出分錄了
2019-07-04 08:45:00
您好,是的,您的分錄很正確。
2019-11-07 23:44:16
你好! 思路是對的
2019-07-24 12:49:14
你好 計入進項稅額轉(zhuǎn)出科目。
2019-12-13 16:03:04
你好!月末結轉(zhuǎn)到應交稅費未交里面
2022-03-30 15:24:26
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