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送心意

軼塵老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-25 14:27

總分公司獨(dú)立核算 獨(dú)立開票   當(dāng)成一個(gè)項(xiàng)目的上下游進(jìn)行  不需要備案

哆啦啦 追問

2019-07-25 14:30

但是分公司所在地的稅務(wù)說要總公司那邊的稅務(wù)做備案才行,但是總公司那邊的稅務(wù)卻說不用做備案,這就產(chǎn)生矛盾了,現(xiàn)在不知該怎么辦了

軼塵老師 解答

2019-07-25 14:44

你說的備案時(shí)外管證的備案嗎

哆啦啦 追問

2019-07-25 14:46

不是

哆啦啦 追問

2019-07-25 14:47

哆啦啦 追問

2019-07-25 14:49

我們分公司所在地的稅務(wù)說如果要按以上條款操作的話需要去總公司所在地的稅務(wù)備案,可是總公司所在地的稅務(wù)說不用備案

軼塵老師 解答

2019-07-25 15:06

我認(rèn)為也不需要備案 當(dāng)作單獨(dú)的合同進(jìn)行  這是稅務(wù)局之間的爭議 最好讓他們解決  別為難納稅人

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需要在勞務(wù)/服務(wù)發(fā)生地備案繳稅
2019-10-29 13:26:37
獨(dú)立核算是指:分公司自己記賬,自己獨(dú)立納稅,自己開分公司名頭的發(fā)票。不用由總公司匯總給你納稅、核算等。你是掛了人家一個(gè)名字,選擇獨(dú)立核算比較好。
2018-05-21 20:16:20
你好,是的,這個(gè)一般是總公司批復(fù)的
2018-12-10 17:25:05
總分公司獨(dú)立核算 獨(dú)立開票 當(dāng)成一個(gè)項(xiàng)目的上下游進(jìn)行 不需要備案
2019-07-25 14:27:45
總分公司增值稅,所得稅是單獨(dú)的還是匯總申報(bào)的?
2019-05-21 10:34:01
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  • 老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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