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飛天小能豆
于2019-07-26 12:33 發(fā)布 ??1885次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2019-07-26 12:33
你好 那你做辦公費 是什么做錯了
飛天小能豆 追問
2019-07-26 12:54
就這2000的發(fā)票錯了,應該記 借:成本 1709.4 借:應繳稅費-進項稅290.6 貸:應付賬款 合肥建偉印刷。當月已用銀行存款支付。支付時沒記錯。原本是成本 記成管理費用,原本是應付賬款記成 現金 小企業(yè)會計制度。麻煩老師告知一下怎么修改,謝謝
meizi老師 解答
2019-07-26 13:07
你好 先沖掉 借 庫存現金 貸未分配利潤 進項稅 然后在做一筆 借未分配利潤 進項稅 貸應付賬款
2019-07-26 13:59
只沖記錯科目的2000那個金額還是2697的金額
2019-07-26 14:01
2697一起沖銷了 在做 因為你庫存現金也做錯了 就一起沖了在做正確的
2019-07-26 14:09
是這樣嗎老師?
2019-07-26 14:10
這個也是記錯了,2016年本來是一品威客平臺提現到銀行賬戶,結果記成,現金存到銀行賬戶了,這樣先紅沖再做正確的分錄,放在一張憑證上可以嗎?這樣更正對嗎?
2019-07-26 14:14
你好 嗯 可以的 你直接調整就行 這個不涉及損益科目
2019-07-26 14:16
如果涉及損益類科目怎么辦?
2019-07-26 14:19
你上面截圖不涉及 涉及了走以前年度損益調整
2019-07-26 14:48
老師,最上面的2000那個,本來是成本,記成管理費用,看您調整后,是直接調為分配利潤,不需要將管理費用調整成成本嗎?
2019-07-26 14:54
嗯 直接調整未分配利潤就行 這個是跨年的損益 不會在做到具體管理費用或者成本科目的
2019-07-26 14:57
是這樣嗎?
2019-07-26 15:08
嗯 是的 你實際是庫存現金付款了一部分剩下的沒付款就這樣掛就行
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meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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飛天小能豆 追問
2019-07-26 12:54
meizi老師 解答
2019-07-26 13:07
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2019-07-26 13:59
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2019-07-26 14:01
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2019-07-26 14:09
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2019-07-26 14:16
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2019-07-26 14:48
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2019-07-26 14:54
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2019-07-26 14:57
meizi老師 解答
2019-07-26 15:08