已認證抵扣錯誤的進項票 現(xiàn)已紅沖且已把重開的正確發(fā)票又認證了 如何計算紅沖認證正確發(fā)票的當月應交增值稅 如何做分錄 謝謝
整齊的時光
于2019-07-27 11:47 發(fā)布 ??1293次瀏覽
- 送心意
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2019-07-27 11:50
你好!1,認證了的錯誤的發(fā)票,做進項轉出。具體的分錄要看你收到發(fā)票的時候如何做的。比如借應付賬款 等 貸庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)
2新的發(fā)票,認證進項正常做就好了,借 庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸應付賬款
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你好!1,認證了的錯誤的發(fā)票,做進項轉出。具體的分錄要看你收到發(fā)票的時候如何做的。比如借應付賬款 等 貸庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)
2新的發(fā)票,認證進項正常做就好了,借 庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸應付賬款
2019-07-27 11:50:10

您好,原來你認證的開錯發(fā)票是怎么做賬的?
2020-12-21 09:50:39

你好
3月份紅沖了,借;應付賬款等科目,貸;庫存商品或原材料 ,應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
取得了正確的進項發(fā)票,借;庫存商品或原材料 ,應交稅費-應交增值稅(進項稅額), 貸;應付賬款等科目
2020-04-14 21:33:23

同學您好,收到那就先按正常的分錄做,然后開了負數(shù)發(fā)票再按原來分錄對負數(shù)分錄做,最后再按正確發(fā)票做
2021-07-28 21:54:49

系統(tǒng)錄入錯誤不能修改了嗎
購買方開紅字信息表,銷售方開負數(shù)發(fā)票
開負數(shù)發(fā)票就是開紅字發(fā)票,就是紅沖
2020-03-18 00:13:06
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