請問老師,我公司為建筑業(yè)企業(yè),現(xiàn)有一個(gè)人掛靠我公司承接一工程,我公司收取管理費(fèi)。他已向我公司銀行賬戶打入60萬啟動(dòng)資金,現(xiàn)工地上需要購置活動(dòng)板房,此款由我公司銀行賬戶轉(zhuǎn)到對方鋼結(jié)構(gòu)公司,他開具50萬增值稅專用發(fā)票,這筆款我公司應(yīng)該從那個(gè)人60萬中減少往來。我現(xiàn)在分錄這樣做行不? 1,收到款時(shí),借:銀行存款60萬 貸:其他應(yīng)付款60萬 2,購置活動(dòng)板房時(shí),借:臨時(shí)設(shè)施442477.87 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)57522.13 貸:銀行存款50萬 3,請問這個(gè)沖減個(gè)人往來款這筆我該怎么做呢?
藍(lán)夢飄雪
于2019-07-27 16:20 發(fā)布 ??1382次瀏覽
- 送心意
小黎老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-07-27 16:23
你好,沖減個(gè)人往來款需要在收到這個(gè)項(xiàng)目工程款的時(shí)候才可以
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可以,也可以用其他應(yīng)收科目
2016-01-14 16:59:35

你好,沖減個(gè)人往來款需要在收到這個(gè)項(xiàng)目工程款的時(shí)候才可以
2019-07-27 16:23:48

你好!增加進(jìn)項(xiàng)稅減少制造費(fèi)用,
2016-09-06 16:52:40

您好!是認(rèn)證了做轉(zhuǎn)出。
2019-04-19 14:11:29

你好!按道理貸方應(yīng)該是制造費(fèi)用,因?yàn)槟闱捌趯⒍惤疝D(zhuǎn)到制造費(fèi)用里了
。但是為了不影響,月末自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)憑證做在借方的負(fù)數(shù)就可以,
2016-09-06 17:07:31
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藍(lán)夢飄雪 追問
2019-07-27 16:27
小黎老師 解答
2019-07-27 16:49