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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-07-29 08:50

你好
收到發(fā)票,借;原材料等科目,貸;其他應付款
付剩下的70%,借 其他應付款,貸;銀行存款

田螺小菇涼 追問

2019-07-29 08:51

老師,我這邊收到發(fā)票需要放到制造費用

鄒老師 解答

2019-07-29 08:52

你好,那就這樣處理就是了
收到發(fā)票,借;制造費用,貸;其他應付款
付剩下的70%,借 其他應付款,貸;銀行存款

田螺小菇涼 追問

2019-07-29 08:53

我之前這樣寫,可以嗎

鄒老師 解答

2019-07-29 08:54

你好,你是把收到發(fā)票,與付剩下70%合并在一起了?

田螺小菇涼 追問

2019-07-29 08:55

是的,如果分開就按照老師說的是嗎

鄒老師 解答

2019-07-29 08:56

你好,根據你描述,我個人建議還是分兩筆分別做分錄

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好,具體是什么業(yè)務,你之前是怎么做的會計分錄?
2018-10-08 15:36:16
這樣做分錄是正確的了呢
2018-07-31 11:02:48
您好!你為什么要轉出。 你的分錄本身有點小問題。但是不影響最終的數(shù)據
2017-11-03 14:26:58
你好,借管理費用貸其他應付款 分攤
2022-07-29 12:37:13
您是銷售運費還是采購運費?
2019-10-04 15:57:43
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