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送心意

bamboo老師

職稱(chēng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-07-31 10:19

您好
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額

都是我 追問(wèn)

2019-07-31 10:26

我是先算的稅負(fù)率,然后本月按稅負(fù)率將需要認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅里了,然后本月不需要認(rèn)證的就放到應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅了,  等下月需要把認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅再由應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅里面,月末再結(jié)轉(zhuǎn)的差額

bamboo老師 解答

2019-07-31 10:28

那您可以根據(jù)您的實(shí)際情況寫(xiě)分錄

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應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅/銷(xiāo)項(xiàng)稅? 轉(zhuǎn)出未交增值稅 3個(gè)不需要結(jié)轉(zhuǎn)平的 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,勾選抵扣時(shí)轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷(xiāo)項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄; 如果大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2024-05-28 15:05:27
如果要寫(xiě)金額就必須放在具體的題目中,這樣直接寫(xiě)金額是沒(méi)辦法寫(xiě)的。
2018-11-24 16:14:11
您好,不是一個(gè)科目的。就是原來(lái)沒(méi)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,認(rèn)證了。
2017-04-08 14:56:40
待抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅是已經(jīng)認(rèn)證的還是未認(rèn)證的
2019-05-08 16:01:22
你好 1;借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(銷(xiāo))貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(進(jìn))貸,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 2;借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅; 待抵扣進(jìn)稅等抵扣時(shí);借,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增進(jìn),貸,應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2020-06-01 19:56:29
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