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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-08-01 15:06

你好,是什么情況把獎(jiǎng)金掛在其他應(yīng)付款核算?

??岬挠? 追問

2019-08-01 15:13

別的公司給的,不用還的

鄒老師 解答

2019-08-01 15:13

你好,借;其他應(yīng)付款,貸;營(yíng)業(yè)外收入
不需要償還這樣做分錄

??岬挠? 追問

2019-08-01 15:16

因?yàn)椴皇墙衲臧l(fā)生的用不用做以前年度損益調(diào)整

鄒老師 解答

2019-08-01 15:17

你好,今年確定不需要償還了,就在今年轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入就是了

??岬挠? 追問

2019-08-01 15:19

好的,謝謝

鄒老師 解答

2019-08-01 15:19

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

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您好 轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款這樣寫分錄可以的 等到單位賬上有錢的時(shí)候發(fā)放減少其他應(yīng)付款就好了
2020-01-14 22:57:15
這個(gè)不一定 有一些公司把收到的貨款放在其他應(yīng)付款里面 所以稅務(wù)局查賬的時(shí)候會(huì)認(rèn)定是偷稅漏稅 但是你有明確證據(jù)證明是往來款 比如借款 不需要確認(rèn)收入
2020-01-07 10:44:08
你好,未開票收入通常是這樣處理的 借;銀行存款等科目 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2017-09-18 13:52:54
您好!你要取出來現(xiàn)金,然后支付這個(gè)其他應(yīng)付款。 當(dāng)然,如果有發(fā)票,你可以對(duì)公上面支付。 借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款
2017-08-31 10:47:58
您好!是的。
2017-04-17 13:52:42
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