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王大大大大
于2019-08-02 09:58 發(fā)布 ??987次瀏覽
赤水舒老師
職稱: 初級會計師
2019-08-02 10:02
稅負不是一個月一個月看的,你確實有這么多進項該認證就認證,你沒認證在發(fā)票選擇確認平臺一樣的有你的進項發(fā)票有多少沒認證。
王大大大大 追問
2019-08-02 10:07
我沒有具體對照每一個產品的進項跟銷項,我看總數據,大致算稅負交增值稅,但是進項票有時候金額大,所以就留底了
2019-08-02 10:08
然后我就擔心這個月不是沒有交增值稅嘛
赤水舒老師 解答
2019-08-02 10:10
呵呵!誰說的每月一定要交增值稅。老師現在代賬的幾個企業(yè)今年都留抵有幾十萬的稅款,目前還沒繳個增值稅
2019-08-02 10:11
哦,不都說增值稅少不了的嗎?哪有那么多進項票呀,剛做不懂的多
2019-08-02 12:36
有進項票來了就勾選認證了,抵扣可以退稅的。
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老師,增值稅稅負率=應納增值稅額/總銷售額,沒有進項稅轉出,這樣推這個增值稅稅負率對嗎?
答: 你好! 對的。
增值稅稅負率是:(銷項-進項)/不含稅銷售額嗎?
答: 您好!是實際繳納的增值稅稅金/不含稅銷售額
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
增值稅稅負率=實際交納增值稅稅額/不含稅的實際銷售收入×100%,俺這個公式算增值稅稅負率好低?。。?7-增值稅稅負率)×不含稅銷售金額嗎
答: 您好,是的,一般這個只是參考數據,實際操作中,結轉銷售成本,還是根據銷售數量乘以庫存商品的平均采購單價來結轉的。
老師,增值稅為負數,進項大于銷項,還需要算增值稅稅負率嗎
討論
某公司本月不含稅銷售收入為100萬,增值稅稅負率為0.5%,稅率為13%,計算本月進項應多少增值稅稅負率=應交增值稅/不含稅銷售收入
增值稅的稅負率是應交增值稅除以銷售額么?
銷項稅額—進項稅額=不含稅收入*增值稅稅負率銷項稅額,不含稅收入,增值稅稅負率都是已知的,就可以計算出需要多少進項發(fā)票抵扣啊?
老師:進項占銷項比例=1-增值稅稅負率/增值稅稅率,已知稅負率增值稅率,就可以算出進項占銷項比例,然后就可以用這個比例×開票金額計算出需要認證抵扣的進項稅額?這樣對嗎?
赤水舒老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
★ 4.94 解題: 132 個
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王大大大大 追問
2019-08-02 10:07
王大大大大 追問
2019-08-02 10:08
赤水舒老師 解答
2019-08-02 10:10
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2019-08-02 10:11
赤水舒老師 解答
2019-08-02 12:36