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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-08-02 10:48

你好,你進項發(fā)票入賬的時候沒有認(rèn)證?

王大大大大 追問

2019-08-02 10:49

沒認(rèn)證,月底再認(rèn)證的,把認(rèn)證的轉(zhuǎn)入進項稅

王大大大大 追問

2019-08-02 10:49

我是這樣子做的,

鄒老師 解答

2019-08-02 10:49

你好,那可以先計入待認(rèn)證進項稅額,認(rèn)證了轉(zhuǎn)到進項稅額,然后結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅

王大大大大 追問

2019-08-02 10:51

就是要一筆一筆做是吧?最后看應(yīng)交稅費-未交增值稅

王大大大大 追問

2019-08-02 10:51

是嗎?

王大大大大 追問

2019-08-02 10:52

應(yīng)交稅費-未交增值稅有貸方余額就是要交,借方余額就留底了?

王大大大大 追問

2019-08-02 10:55

我截圖那樣做有錯嗎?沒錯的話我就這樣子做了哈

王大大大大 追問

2019-08-02 10:56

銷項稅額也是先轉(zhuǎn)入未交增值稅?

鄒老師 解答

2019-08-02 11:02

你好,是你提供圖片那樣做結(jié)轉(zhuǎn)分錄

王大大大大 追問

2019-08-02 11:03

那老師一般會有附件嗎?我都是手寫情況附在后面的

鄒老師 解答

2019-08-02 11:09

你好,這些結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是沒有附件的

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好,你想問的問題具體是? 不存在結(jié)轉(zhuǎn)進項,銷項的說法的
2016-10-27 09:23:15
你好,分錄對的。
2020-04-16 15:02:29
可以的
2017-09-04 22:00:33
你好 ;? 那你可以增加 三級科目的。? 你們系統(tǒng)加不了嗎??
2021-10-29 09:53:30
學(xué)員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進項稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28
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