
錯把進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出弄成待抵扣進(jìn)項稅了怎么辦
答: 你好 你把分錄 紅字 重新做就行
1.免稅項目對應(yīng)的進(jìn)項稅額2員工福利對應(yīng)采購項目的進(jìn)項稅額3待抵扣進(jìn)項稅額4小規(guī)模納稅取得的進(jìn)項稅專票需要做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出有哪個
答: 12這個需要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出1.免稅項目對應(yīng)的進(jìn)項稅額 2員工福利對應(yīng)采購項目的進(jìn)項稅額
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
待抵扣進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的分錄怎么做呢?
答: 認(rèn)證時 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項稅) 轉(zhuǎn)出時 借:管理費用/**費用 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)

