
@甘老師,因?yàn)橹皬奈从袝?jì)(只有兼職會計(jì))和出納帳不清,未做銀行帳!導(dǎo)致現(xiàn)在接帳銀行余額不對,在庫存現(xiàn)金和銀行存款硬調(diào)的話,可以吧?只有余額對上了,我才能正常接著往下做,不然沒法接。6月份已經(jīng)硬調(diào)了一個(gè)分錄讓銀行余額對上。
答: 同學(xué),您好,我覺得你做這家公司賬之前,先做個(gè)工作交接,如賬上余額的交接,實(shí)物的交接,把相關(guān)原因?qū)懬宄?,也是就是你接愛的時(shí)候就是有差額的。之后你做了調(diào)整分錄。你就可以正常接手這家公司的賬了,如果有時(shí)間,你再去理一下以前年度的差額原因。雙方要簽字確認(rèn),這個(gè)做比較保險(xiǎn)一些。讓領(lǐng)導(dǎo)做為監(jiān)交人簽字確認(rèn)。
這個(gè)題的分錄后面為什么是貸庫存現(xiàn)金呢?不應(yīng)該是銀行存款么?
答: 你好,這個(gè)運(yùn)雜費(fèi)的金額不大,用庫存現(xiàn)金還是銀行存款都可以的。因?yàn)樾☆~運(yùn)雜費(fèi)通常當(dāng)場結(jié)算,所以會直接現(xiàn)金支付。
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
內(nèi)賬,不涉及庫存現(xiàn)金和銀行存款業(yè)務(wù),這個(gè)分錄應(yīng)該要怎么做?
答: 那么這個(gè)款項(xiàng)是由誰墊付?


小財(cái)務(wù) 追問
2019-08-02 11:27
郭老師 解答
2019-08-02 11:29
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2019-08-02 11:32
郭老師 解答
2019-08-02 11:37
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2019-08-02 12:09
郭老師 解答
2019-08-02 12:27