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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2019-08-02 13:00

你的處理是沒有問題的,同學(xué)

張張 追問

2019-08-02 16:31

老師,還有一個問題,之前預(yù)付賬款掛著400多是對方?jīng)]開票給我們的,然后現(xiàn)在也查不清楚了,對方也不肯開票了,我現(xiàn)在能直接調(diào)賬嗎?之前是借:預(yù)付賬款 400 貸:銀行存款 400 現(xiàn)在我直接調(diào)整 就是 借:預(yù)付賬款 -400 貸:管理費 用 -400 可以嗎?還有預(yù)收 的就是對方多轉(zhuǎn)錢進(jìn)來到公戶,但他不要求開票了,就兩萬多,之前也是掛著 借:銀行存款 20000
貸:預(yù)收 賬款 20000
現(xiàn)在這塊預(yù)收的能怎么調(diào),

陳詩晗老師 解答

2019-08-02 16:33

你這個預(yù)付的你可以作為管理費處理,但不能稅前扣除。

陳詩晗老師 解答

2019-08-02 16:33

你后面的預(yù)收不開具發(fā)票
你是屬于無票收入處理喔

張張 追問

2019-08-02 16:43

內(nèi)賬直接處理掉對吧,就是營業(yè)外收入嗎?

陳詩晗老師 解答

2019-08-02 16:51

內(nèi)賬,你計入營業(yè)收入處理。

張張 追問

2019-08-02 17:00

那我這一個是不是要做那個調(diào)整的,就是之前是借銀行存款貸預(yù)收賬款,這個對方轉(zhuǎn)多了,他說不要票了。
我現(xiàn)在就更正一下之前的,然后就借那個營業(yè)外收入,然后貸預(yù)收賬款。
然后前面那個400多的那個預(yù)付的,要不我拿一些零星的那個小票。把它沖一下管理費用吧,到時候稅前扣除的話還要去扣這400多塊錢,好像有點那個,因為我那個工程項目哪些數(shù)額是比較大的。

陳詩晗老師 解答

2019-08-02 17:03

你如果是內(nèi)賬你按我們之前的處理就是了,
外賬的數(shù)和你不一定一樣的。

張張 追問

2019-08-02 17:12

年底的時候不是要匯算清繳嗎?所以到時候這些就是要稅前扣除嗎?
哎呀,我最近忙得頭腦都有點遲鈍了

陳詩晗老師 解答

2019-08-02 18:03

需要匯算清繳
但是年底匯算清繳是以外賬數(shù)據(jù)余額為基數(shù)的。

張張 追問

2019-08-02 18:09

好吧,明白了,那我就先暫時這么處理吧

陳詩晗老師 解答

2019-08-02 18:32

好的,祝你工作愉快

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好,原始憑證如果有錯誤需要重開,記賬憑證如果有錯誤可以修改的。
2020-12-15 22:20:22
你好,你單位是分了收、付、轉(zhuǎn)?
2021-05-13 16:23:44
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