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專注的抽屜
于2019-08-02 15:14 發(fā)布 ??902次瀏覽
答疑蘇老師
職稱: 注冊會計師
2019-08-02 15:34
你好 借 應交稅費 應交增值稅 進項稅額 借 管理費用 負數(shù)
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老師,我們公司員工跟派遣公司簽合同,五險由我們轉給派遣公司,派遣代繳?,F(xiàn)在派遣公司退回一個員工的五險要怎么做分錄?原分錄借:管理費用貸:銀行存款
答: 借銀行存款,借管理費用負數(shù)。
法律服務應該怎么做分錄?借管理費用貸銀行存款嗎
答: 借管理費用法律服務費貸銀行存款嗎
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師你好,收到了物業(yè)4月也就是上個月的電費,怎么做分錄呢?賬才從代賬那邊拿回來,沒有計提過以前,直接借管理費用,貸銀行存款可以嗎?
答: 你好,可以的。
購買文具的專票,8月沒收到票,付款了,做了分錄,借:管理費用,貸:銀行存款。請問9月收到票應該怎么做分錄啊
討論
你好,我用公賬給物業(yè)打款交房租,但是物業(yè)不支持公賬退回來 我怎么做分錄,交房租是借管理費用 貸銀行存款 退回來我應該怎么走分錄 相反分錄嗎
之前月份做了一筆借:管理費用,貸銀行存款,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)多計提了,現(xiàn)在怎么做分錄?做數(shù)字是紅字的相同分錄還是做藍字的相反分錄
公司購買車輛怎么做分錄,借:管理費用 貸:銀行存款?
之前繳納社保的時候直接,借:管理費用,貸;銀行存款,未做計提?,F(xiàn)在想把上個季度繳納的社保補做計提,如何做分錄?
答疑蘇老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師
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