
老師我們是建筑勞務(wù)公司、我們是分項(xiàng)目做賬的、我們賬務(wù)處理中有一筆是刷員工的信用卡買的方木、 我當(dāng)時(shí)做的事 借:工程施工-合同成本-材料費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款-員工 我這樣做對(duì)嗎老師
答: 可以的,分錄可以這么做的
老師就是分公司花銷的費(fèi)用先由分公司的人員自己墊付 然后由總公司報(bào)銷 這種怎么做賬務(wù)處理 是不直接計(jì)入其他應(yīng)付款
答: 你好!可以先做如其他應(yīng)付款
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我公司下面的子公司要注銷,在做資產(chǎn)調(diào)撥的時(shí)候做了其他營收和其他應(yīng)付款,最后的賬務(wù)處理該怎樣做
答: 你好,要把往來款都清理了


朱曉盼~鄭州 追問
2019-08-03 14:19
郭老師 解答
2019-08-03 14:21
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2019-08-03 14:30
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2019-08-03 14:35
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2019-08-03 14:43