
老師你好,做賬時(shí)發(fā)現(xiàn)上個(gè)月有一筆材料款記多了,本月如何調(diào)整?。慨?dāng)時(shí)我記,借原材料,應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付賬款。還有就是收到去年的回款,我是今年建的賬,但建賬的時(shí)候沒(méi)有這筆應(yīng)收款,現(xiàn)在收到貨款了,該如何做賬呢?
答: 紅沖,借應(yīng)付貸原材料,進(jìn)項(xiàng) 借銀存貸利潤(rùn)分配
暫估入庫(kù)是借原材料應(yīng)交稅費(fèi) 貸應(yīng)付賬款,還是直接借原材料,貸應(yīng)付賬款
答: 你好!直接做,暫估不用管稅的問(wèn)題
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
借原材料,應(yīng)交稅費(fèi),袋應(yīng)付賬款
答: 你好,借原材料,應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅,貸應(yīng)付賬款,這個(gè)是款項(xiàng)未付


你最珍貴 追問(wèn)
2019-08-03 19:51
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2019-08-03 19:54
郭老師 解答
2019-08-03 19:55
你最珍貴 追問(wèn)
2019-08-03 20:05
郭老師 解答
2019-08-03 22:59