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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-08-05 09:07

沒有看到圖片的,1522.83認證了的做進項,月末結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅留抵就可以

Vicky7.18 追問

2019-08-05 09:09

老師,我剛發(fā)了圖片,你能看到嗎

郭老師 解答

2019-08-05 09:12

進項轉(zhuǎn)出在附表二進項轉(zhuǎn)出個人消費哪里填寫
進項在本期認證相符且本期申報抵扣那欄
是的話可以

Vicky7.18 追問

2019-08-05 09:13

老師,我問的是分錄怎么寫

Vicky7.18 追問

2019-08-05 09:14

8月初,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄怎么寫。申報我知道,謝謝

Vicky7.18 追問

2019-08-05 09:15

進項稅額怎么做分錄

郭老師 解答

2019-08-05 09:15

進項和進項轉(zhuǎn)出的分錄嗎
還是發(fā)生額的分錄
借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項轉(zhuǎn)出未交貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項

Vicky7.18 追問

2019-08-05 09:16

就是這張圖要做的分錄

郭老師 解答

2019-08-05 09:17

寫上面分錄就是了,

Vicky7.18 追問

2019-08-05 09:17

我搞不懂這張圖要做哪些分錄,8月份剛報完稅,現(xiàn)在要做7月份分錄

郭老師 解答

2019-08-05 09:18

你發(fā)生額做賬沒有
就是福利費分錄

Vicky7.18 追問

2019-08-05 09:21

做過了

Vicky7.18 追問

2019-08-05 09:21

老師,中介開的專票

Vicky7.18 追問

2019-08-05 09:22

我做的分錄應(yīng)該沒有問題吧

Vicky7.18 追問

2019-08-05 09:22

謝謝老師

郭老師 解答

2019-08-05 09:23

你這個分錄不對
開了幾個月的發(fā)票

Vicky7.18 追問

2019-08-05 09:28

開了半年的房租費發(fā)票,2019.5.18-2019.11.17

Vicky7.18 追問

2019-08-05 09:28

房租押金4000元

Vicky7.18 追問

2019-08-05 09:29

那怎么做分錄,麻煩老師解釋一下

Vicky7.18 追問

2019-08-05 09:29

主管讓我們每個月分攤

郭老師 解答

2019-08-05 09:34

房租發(fā)票開了多少,金額稅額
借預(yù)付貸銀存
按月攤銷借管理費用-福利費(金額四個月/4),進項(發(fā)票稅額)貸應(yīng)付職工薪酬
借應(yīng)付職工薪酬貸預(yù)付
借管理費用-福利費貸進項轉(zhuǎn)出(發(fā)票稅額)

Vicky7.18 追問

2019-08-05 09:39

老師,還在嗎

郭老師 解答

2019-08-05 09:46

一直都在的,分錄給你寫了

Vicky7.18 追問

2019-08-05 09:59

老師,進項轉(zhuǎn)出的分錄,麻煩看一下分錄寫得對不對,1,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出2709.75元,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅2709.75元,2:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1186.92元,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額1186.92元

Vicky7.18 追問

2019-08-05 10:00

麻煩看下金額寫得對嘛,謝謝

郭老師 解答

2019-08-05 10:05

怎么和你發(fā)的上面的圖片稅額不對,你發(fā)票稅額多少,不允許抵扣的

Vicky7.18 追問

2019-08-05 10:30

老師,我同事是把1和2的分錄金額寫反了,憑證1的金額都寫了1186.92元,憑證2寫了2709.75元,我不確定她寫的對,還是我寫的對,麻煩幫忙看一下,謝謝了

Vicky7.18 追問

2019-08-05 10:38

老師,不允許抵扣的稅額是1186.92元,總的進項稅額合計是2709.75元,其中不允許抵扣的是1186.92元,剩下的1522.83元是可以抵扣的

郭老師 解答

2019-08-05 10:46

那你寫的這個不對
進項轉(zhuǎn)出是不允許抵扣的,1186.92對的

郭老師 解答

2019-08-05 10:56

就拿這個房租的發(fā)票,其他的先不管,金額稅額分別多少

Vicky7.18 追問

2019-08-05 10:56

好的,那我同事寫的對的,謝謝老師的耐心解答!

郭老師 解答

2019-08-05 11:00

不是的,同學(xué),你把房租的發(fā)票金額稅額寫下來我給你寫分錄

Vicky7.18 追問

2019-08-05 11:43

老師

Vicky7.18 追問

2019-08-05 11:44

我剛發(fā)的圖片是房租開的發(fā)票,那個押金4000元沒有開票

Vicky7.18 追問

2019-08-05 11:45

銀行回單付款17720.92元

Vicky7.18 追問

2019-08-05 11:45

包括了4000元押金

郭老師 解答

2019-08-05 11:51

借預(yù)付14374.92貸銀存
借管理費用13188/2,進項1186.92貸應(yīng)付職工薪酬
借應(yīng)付職工薪酬貸預(yù)付
借管理費用1186.92貸進項轉(zhuǎn)出

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