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送心意

紫藤老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2019-08-05 14:46

借:管理費用(價稅合計額)

貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款

抵減增值稅應(yīng)納稅額時;

借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(抵減稅款)

貸:管理費用

????咪嗦啦咪嗦???? 追問

2019-08-05 14:53

這樣就可以嗎

紫藤老師 解答

2019-08-05 14:53

對的,你的分錄是正確的

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你好!借管理費用-辦公費 貸銀行存款 然后借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-稅收減免 貸管理費用
2018-04-19 11:21:27
1)購入專用設(shè)備時, 借:管理費用(價稅合計額) 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款 抵減增值稅應(yīng)納稅額時, 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(抵減稅款) 貸:管理費用
2019-08-14 16:21:31
借:管理費用 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—減免稅 貸:管理費用
2018-08-04 11:46:16
借:管理費用 貸:銀行存款等 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用
2019-04-26 10:49:58
借管理費用貸現(xiàn)金 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款)借管理費用負數(shù)
2019-04-04 11:37:33
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